你好? 那你實(shí)際 借貸方抵減后 。 你借方還有余額? 1323-60 的 余額 。 你結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤(rùn) ? 1323-60 的貸管理費(fèi)用? ?? 1323-60 的
上個(gè)季度的印花稅本月做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理借管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款,那做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)印花稅?就是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用-印花稅
老師好,我在編制手工帳的時(shí)候,銷售費(fèi)用借方是43578.35,貸方因?yàn)橛袥_銷之前的憑證是5027.5。管理費(fèi)用借方是1690.5,貸方是9290.81?,F(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用,科目匯總表借方貸方合計(jì)數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用???本年利潤(rùn)借方填多少???
我是手工賬,想問下老師結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,管理費(fèi)用借方合計(jì)1323,貸方合計(jì)60元,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)咋結(jié)轉(zhuǎn)
3.某企業(yè)5月份月末結(jié)轉(zhuǎn)前管理費(fèi)用賬戶借方發(fā)生額為31950元,貸方發(fā)生額為2280元,則月末結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”賬戶后,“管理費(fèi)用”賬戶A.本期貸方發(fā)生額合計(jì)31950元B.月末貸方余額為29670元C.月末借方余額為29670元
老師您好,管理費(fèi)用在貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?收工做賬
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無(wú)發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你? ?