借管理費(fèi)用貸本年利潤(rùn)
老師,我們公司今年的管理費(fèi)用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里,現(xiàn)在要把以前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程,請(qǐng)問怎么做分錄? 可以直接借在建工程 貸本年利潤(rùn)么
我是手工賬,想問下老師結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,管理費(fèi)用借方合計(jì)1323,貸方合計(jì)60元,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)咋結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好,管理費(fèi)用在貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?收工做賬
老師您好,麻煩問下,去年年底的賬做多了,結(jié)賬了,做的是借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后今年2月份沖銷了這一筆,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,管理費(fèi)用是貸方是-1198是什么問題呢?
老師好。本年利潤(rùn)46434.33做軟件做賬流程記賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益管理費(fèi)用-年檢費(fèi)貸方金額430.00管理費(fèi)用-維修貸方金額202.00借方金額46434.33貸方金額46434.33
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
老師您好,退回的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么記分錄,是把退回憑證和支出憑證放一塊抵消,還是分開做分錄
你好,最好分開來做的。