是的,視同銷售的收入,未開票的收入都包括
非公司員工出差的費用計入什么科目?我覺得計入招待費。但是招待費需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調整。是按照扣除標準來調整,還是按照發(fā)生的全部招待費調整。就是說,比如招待費50.是按照50全部調增還是按照發(fā)生60%.還是收入千分之五調整?
納稅檢查時發(fā)現(xiàn)包裝物押金計入了營業(yè)外收入,需要做調賬分錄轉入其他業(yè)務收入嗎?還有它影響上年的銷售收入嗎?計算業(yè)務招待費等限額時需要用去年企業(yè)自己計算的銷售收入賬戶金額加上調整的包裝物押金嗎?
我公司有生產的電子產品,同時又投標的總包項目,高新技術企業(yè),那么我公司高新收入總收入如何計算(需要加上總包的項目收入嗎?)那么研發(fā)費用是不是也需要多呢?還是只統(tǒng)計這部分生產研發(fā)銷售的收入和研發(fā)費用?項目的收入另算?
業(yè)務招待費的千分之五計算式,基數(shù)是會計上的收入,還是說包括調整后的收入,比如有題目中有視同銷售的收入,企業(yè)沒做收入,這部分錢用加進去嗎
匯算清繳計算業(yè)務招待費和廣宣費的扣除限額,適用的銷售收入基數(shù)是會計上的銷售收入,還是調申報表之后的銷售收入?疑問在于遞延納稅的收入,是按照遞延之前的收入計算限額,還是只能按照調表后的計算限額?,另一個問題是研發(fā)費用加計扣除政策,用于研發(fā)的設備加速折舊的部分,可以進行加計扣除嗎
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結賬,不送來會計不敢結賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經轉出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉出沒有,我看成本沒有轉出,該怎么做賬???
請問,D選項不是無償贈予嗎 是因為在一個集團內所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團內,這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調增,在哪個表里調
手工賬中固定資產明細帳需要做本月合計和本年累計嗎
沒有設置預付科目的企業(yè),發(fā)生預付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務來查,拿走了24年真實收入2600萬明細,我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產制造廠