你好,增值稅銷項稅額=2*50000*增值稅稅率 分錄是 借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品 2*28000?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月本月生產(chǎn)新產(chǎn)品100件,每件成本價1000元(無同類產(chǎn)品市場價格),對外贈與給消費者,成本利潤率為10%。請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理。( 寫出計算過程、結(jié)果)
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅進項稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會計處理,寫出計算,過程結(jié)果
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產(chǎn)品一批,并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款為50萬元,款項已收,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程,結(jié)果)
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅進項稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算結(jié)果過程)
天霸有限公司為一般納稅人,2018年6月20日將單位成本為28000元的a產(chǎn)品2臺(稅務(wù)機關(guān)認定的計稅價格為每臺50000元),無償捐贈給西部貧困地區(qū),用以支援西部開發(fā),開具增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅銷項稅額并作出該業(yè)務(wù)的會計處理(寫出計算過程結(jié)果)
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務(wù)報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負擔了嗎
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