 
                            那您或者把原來的發(fā)票紅沖,然后重新開具

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好!我這邊是小規(guī)模納稅人,屬于租賃公司,給別人開動產(chǎn)的租賃專用發(fā)票,現(xiàn)在開的稅率應該是1%還是3%
我單位出租房屋,小規(guī)模納稅人,出租給個人,個人也不要發(fā)票,我公司申報未開票收入,小規(guī)模納稅人計算房屋租賃增值稅的稅率或征收率是多少?這樣的業(yè)務有優(yōu)惠政策嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,2021年我們開了房屋租賃專用發(fā)票給客戶,我開的稅率是1%。而且也交了附加稅。這個我怎么辦啊。現(xiàn)在我才知道小規(guī)模納稅人租賃發(fā)票稅率是5%
老板,我們公司是做不動產(chǎn)租賃的,就是出租寫字辦公樓,是小規(guī)模納稅人,我們開發(fā)票時經(jīng)營租賃的稅率是5%,開物業(yè)管理費的稅率是多少啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人。從客戶租了一間辦公司又轉租,要給客戶開發(fā)票。新核定了稅種,不動產(chǎn)經(jīng)營租賃,我看稅率是9%。老師我們小規(guī)模納稅人也是9%嗎?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務處理在23年)調整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調整分錄貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借方應計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
對方也沒有找我重新開具。我們是物業(yè)公司,享受免稅優(yōu)惠政策稅率不都是1%嗎?
個人租賃的是按5%計算,減按1.5%交納
但是您是單位,那應該是5%的