1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
小規(guī)模納稅人稅控盤續(xù)費(fèi)280元會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)這樣可以嗎?但是賬套中以前會(huì)計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)下邊設(shè)的是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),另外平行設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,即沒在應(yīng)交增值稅稅下設(shè)減免稅款而是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)的減免稅款,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
請問老師稅控盤的年費(fèi)是直接做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額減免稅額還是從管理費(fèi)用過一遍,請老師解惑并幫忙寫下會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好!請問21年的進(jìn)項(xiàng)稅額直接做費(fèi)用了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?謝謝
請老師看我發(fā)的進(jìn)口報(bào)關(guān)單,寫這下帶有數(shù)字的分錄。謝謝!希望會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答,我們公司以FOB價(jià)進(jìn)口一批貨,報(bào)關(guān)單上金額是186721.62元,繳納進(jìn)口關(guān)稅1萬元,進(jìn)口增值稅2萬元。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上還有運(yùn)費(fèi)3343.85美元,請老師幫忙寫一下采購進(jìn)口貨的分錄,謝謝!
請問老師每一年需要打印明細(xì)賬財(cái)務(wù)報(bào)表還有什么嗎?
老師,我小規(guī)模公司2024年12月12日有一筆服務(wù)收入,我當(dāng)時(shí)以為給的現(xiàn)金,所以記賬是 借:庫存現(xiàn)金13676 3540貸:主營業(yè)務(wù)收入13540.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅135.41,可是實(shí)際上對方未付款,今年9月份才轉(zhuǎn)給銀行9600元,剩余的4076就不給我們了,算是折扣了,那這筆賬我咋做呢?麻煩老師具體指導(dǎo)一下
老師好,電影院的報(bào)表格式可以發(fā)一個(gè)模板嗎?
我們公司開超市的 購物小票丟了 能給開嗎?
老師,我想問下我們公司售賣共享充電站充電卡,客戶花20元就能得到一張50元的卡,這50元里面包含客戶的20元,和我們合作的銀行補(bǔ)貼10元,公司補(bǔ)貼10元,一共50元?,F(xiàn)在和銀行結(jié)賬開票項(xiàng)目名稱該怎么寫呢
老師,請問企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬,稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計(jì)入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請問企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補(bǔ)虧損,另外分期計(jì)入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細(xì)賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報(bào)銷只開了維修費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開一份發(fā)票,人工開一份發(fā)票?
資產(chǎn)負(fù)債率是資產(chǎn)除負(fù)債嗎
老師您好,請問下個(gè)人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進(jìn)入個(gè)人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項(xiàng)怎么回事呢?