你好需要計(jì)算做好了給你
答題卡交卷第1部分1[業(yè)務(wù)處理題]甲卷煙廠2020年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1,6月5日購買一批煙葉,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅1.3萬元。2.6月15日,將6月5日購入煙葉發(fā)往乙煙廠,委托乙煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,稅款5200元。3.甲卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半用于直接對(duì)外銷售,取得價(jià)款18萬元,增值稅2.34萬元。4.6月25日,甲卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)存入銀行。5.乙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅,分別為甲乙煙廠作賬務(wù)處理。
4.某卷煙廠20XX年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);(1)6月2日,將成本為10萬元的煙葉一批發(fā)往乙卷煙廠,委托乙卷煙廠加工煙絲。收到乙卷煙廠開出的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)5.4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7020元,款項(xiàng)未付。(2)6月15日,收回委托乙卷煙廠加工的煙絲。這批煙絲一半用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙,另一半直接銷售。開出轉(zhuǎn)賬支票支付乙卷煙廠代收代繳消費(fèi)稅稅額(乙卷煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格)。(3)6月20日,銷售委托乙卷煙廠加工收回的一半煙絲,開出增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元,增值稅銷項(xiàng)額額2.6萬元??铐?xiàng)收到存入銀行。(4)6月28日,將委托乙卷煙廠加工的一半煙絲加工成乙類卷煙后全部銷售,共100箱,每箱售價(jià)8000元。銷售款尚未收到。要求:計(jì)算該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額,并進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.A卷煙2019年8月份發(fā)生如經(jīng)濟(jì)務(wù): (1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 10 萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 萬元。↓ (2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 5200 元。↓ (3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400 元。↓ (4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100 箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)已存入銀行。↓ (5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格?!?要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為AB煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。(20分)←
A卷煙廠2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬元。(2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400元。(4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為A.B煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。
2.A卷煙廠2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬元。(2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400元。(4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為A.B煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎