你好!一是因為匯算清繳本身涉及的表格有40多個,不同的業(yè)務(wù)就可能會涉及到不同的表格,說實話,只有完全了解你所有發(fā)生的業(yè)務(wù),才能明確告訴你怎么做,填哪幾個表。二是因為涉及的事情多,打字根本沒辦法說的清,所以沒辦法答,建議你看下課堂匯算清繳的課程。然后有疑問再來問,這樣會比較清晰一些。
老師,我們是孵化基地是民非企業(yè),收入只有一項 是財政撥款,就業(yè)局根據(jù)孵化面積給我們撥款,費用就是基地房租物業(yè)水電員工,稅務(wù)是小規(guī)模,這種情況怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳,填哪幾張表,望老師給詳細答復(fù)
老師,我們是孵化基地是民非企業(yè),收入只有一項 是財政撥款,就業(yè)局根據(jù)孵化面積給我們撥款,費用就是基地房租物業(yè)水電員工,稅務(wù)是小規(guī)模,這種情況怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳,填哪幾張表,望老師給詳細答復(fù)老師我的問題挺著急的為什么沒人回應(yīng)?
老師你好,我給一家小規(guī)模的加工廠做賬報稅,他們公司都是來料加工,完全沒有材料方面的進項發(fā)票,偶爾一些周轉(zhuǎn)材料也是收款收據(jù),成本幾乎全是工人工資,電費也是收款手據(jù),24年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳報稅,成本比收入多了將近壹佰萬,老板說是外面有100多萬沒有收回來,怕收不回來,等收回來再開票,如果后期開票來,就只能算25年的收入了,這種情況下,我應(yīng)該怎么報企業(yè)所得稅預(yù)繳?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計準則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧。或者有經(jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下,有點著急,謝謝了。
酒店的日常賬務(wù)處理是怎么樣
發(fā)票金額可不可以出現(xiàn)負數(shù)
住宿提供的專用發(fā)票可以抵扣嗎
發(fā)票明細導(dǎo)入能導(dǎo)入負數(shù)金額么
老師,請問公司股權(quán),自然人之間轉(zhuǎn)讓,都交什么稅。2季度虧損,上一年末盈利,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額4000元,謝謝老師
請問7月15日發(fā)放6月份工資,那么申報的個稅是6月份的還是5月份?怎么有的說個稅遵循“發(fā)放了才計稅 不發(fā)放不計稅”的原則
老師,客戶打我10萬的貨款,要求我開9個點的專票,我要求加收8個稅點,我承擔的稅額是多少
老師,旅游服務(wù)-索道票,怎么做賬,求分錄。謝謝老師
公司購買配電柜的電纜線進什么科目,不是生產(chǎn)也不是銷售這個
老師,我們是貨代物流公司,大部分成本都是無票的,從對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?都是個人勞務(wù),提供不了發(fā)票,正常記賬,納稅調(diào)增
老師,我們是孵化基地是民非企業(yè),收入只有一項 是財政撥款會計分錄記到限定性資產(chǎn)里了,填A(yù)100000表時怎么填,我覺得不能填到營業(yè)收入里因為不屬于納稅范疇,
您好!這個收入填在哪兒需要稅務(wù)局認定,看他認定為這是免稅收入還是應(yīng)稅收入
我該怎么辦去找稅務(wù)局嗎
你好!是的。是要找稅務(wù)局管理員