你好; 應(yīng)該是紅沖了。 你去看看對應(yīng)科目 比如其他應(yīng)收款或者 銀行存款科目
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
庫存商品問題: 一、公司不是生產(chǎn)型企業(yè) 二、公司沒有倉庫,沒有存貨,沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業(yè)務(wù),金額200-2000元作了主營業(yè)務(wù)收入,成本不計在這個公司里。 發(fā)現(xiàn)的問題庫存商品二級科目中: 1、有的二級科目最初入帳金額為負(fù)數(shù) 2、有的二級科目只入金額沒入數(shù)量 3、有的二級科目只入數(shù)量沒有金額 4、有的二級科目數(shù)量為負(fù)數(shù) 5、這個公司的成本是根據(jù)發(fā)生的維修業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入,隨意計算后,直接從庫存商品中有借方余額的二級科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)(實際與這筆庫存商品無關(guān))。 請問:遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個一個進(jìn)行改正,實在沒有實物可查怎么辦。
請問 我變更主體后 期初數(shù)據(jù)沒有涉及實收資本 這個主體是從五月開始做賬 我導(dǎo)了5月科目余額表 然后實收資本本能累計出現(xiàn)貸方為負(fù)數(shù)金額 我該從哪找這個數(shù)字
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會有無票收入進(jìn)公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報增值稅無票收入的時候,是直接填寫100,還是需要做價稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請問19年的捐贈收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計,審計說必須把這筆收入處理了,說做捐贈收入,19年打入時,分兩筆,20萬備注捐贈款,65萬那筆沒有備注捐贈,請問現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
企業(yè)變更住所怎樣看是不是跨區(qū),都是一個縣城,算跨區(qū)嗎?跨區(qū)和不跨區(qū)辦理工商變更是不是不在一個地方辦理
你好,老師,我們有個策劃公司,需要繳納文化建設(shè)費(fèi),這是個什么費(fèi)用
請問,公司開票后,要保存哪個格式的開票碼代查???謝謝
你好老師,我們公司是一般納稅人,賬上原材料多,如果不開發(fā)票的話,可以售賣原材料嗎?借庫存現(xiàn)金,貸原材料 這個分錄對嗎?
公司有5個股東,想要通過增資擴(kuò)股方式稀釋其中一個股東的股權(quán),降低他的份額,這種情況設(shè)計股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,這筆賬肯定錯了,但是應(yīng)付職工薪酬該怎么調(diào),這是24年的賬
老師,能麻煩您看一下。這個合同有什么風(fēng)險和要修改的么