你好借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,
老師,老師我們使用靈活用工平臺代繳個(gè)稅和勞務(wù)外包企業(yè)代繳納申報(bào)五險(xiǎn)一金。這個(gè)分錄怎么做呢?
老師,工程行業(yè)一般納稅人,我們是分包公司,總包給我們分包公司個(gè)稅錢,申報(bào)并繳納的。這樣怎樣做分錄?這些勞務(wù)工用主營業(yè)務(wù)成本
老師好,比方我們有靈活的兼職人員,發(fā)放兼職費(fèi)用時(shí),是我們打款給一個(gè)靈活用工平臺公司,這個(gè)平臺再打款給到自然人,然后幫自然人代開好發(fā)票給我們公司。這樣的話我怎么寫分錄呢? 因?yàn)槭琴Y金直接打款到這個(gè)靈活用工平臺公司的,發(fā)票又是自然人的。辛苦老師寫下分錄。
老師你好!我想請問一下我這邊企業(yè)收到代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要我們代扣代繳個(gè)人所得稅。這個(gè)代扣代繳的稅金怎么做做分錄?
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,請問人力資源業(yè)務(wù)包含給派遣員工單獨(dú)代收代付五險(xiǎn)一金,用人單位委托某個(gè)外人以私對公的方式轉(zhuǎn)給公司五險(xiǎn)一金的單位個(gè)人費(fèi)用和管理費(fèi),請問這種情況怎么做全部分錄?為什么要那樣做?這種交五險(xiǎn)一金是不是就是代收代付還是屬于代扣代繳?
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價(jià)款為500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計(jì)稅價(jià)格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系