你們可以收到勞務費發(fā)票嗎
老師你好,我們公司給對方開的發(fā)票,發(fā)票抬頭直接是對方的抬頭,對方給我們回款的時候打到了一個平臺,然后平臺又轉到的我們對公,這個回款該怎么做分錄和摘要
老師好,我們公司跟一個節(jié)稅平臺合作,給平臺打款2萬,平臺也給我們開了2萬的專票,我們認證了,也抵稅了!這個平臺是給靈活用工的人員結算工資用的,上面的兩萬沒結算完,還有50在上面沒動,但是平臺被稅務查,封掉了。平臺讓我給他開紅字發(fā)票50。對于我們公司來說不合理吧!畢竟現在錢轉不出來了,而且我們當初是給這個平臺打款2萬,也收到了2萬專票的
老師好,比方我們有靈活的兼職人員,發(fā)放兼職費用時,是我們打款給一個靈活用工平臺公司,這個平臺再打款給到自然人,然后幫自然人代開好發(fā)票給我們公司。這樣的話我怎么寫分錄呢? 因為是資金直接打款到這個靈活用工平臺公司的,發(fā)票又是自然人的。辛苦老師寫下分錄。
老師,您好,想問下就是公司目前人力成本非常高,而且公司進項票比較少,于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅,但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點的專票呢,就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務費,對方說可以按照400w,開具6%的專票給我們,不是應該按照400w里面僅服務費部分才能開具專票?
老師,你好,我們公司是開充電樁充電站的小規(guī)模納稅人,充電業(yè)務是掛在平臺上收款,汽車充電先由平臺代收,然后在一起轉給我們公司,可是發(fā)票是我們公司直接開給客戶的,但款又是從平臺合計后一次性打到基本戶的,打過來的款,小部分開了發(fā)票,大部分是沒開發(fā)票的,這個帳務應該怎么處理呢?還有我們支付電費給供電局,如何做分錄。
老師你好,個體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個月支付了6個月租金18000。然后我就做了一個管理費用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對。這個是不是要攤銷,那攤銷到每個月分錄后面怎么做
公司買的空調除了入固定資產還能入什么費用?
你好老師,我們公司注冊資本1000萬,股東是居民企業(yè),24年未分配利潤115萬,現在匯算清繳完,可彌補虧損23萬,現在要進行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應商2024年開具的軟件開發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應該怎么入賬
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發(fā)現自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班?,F在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號文件銷售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購買竹蓀在類目里,上游開具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷售時候能免稅嗎?
老師,供應商之前給的溢價,抵減在最近采購貨物的發(fā)票上了,本來近了三種貨,發(fā)票上只體現了兩種,入庫時按發(fā)票上的貨物入帳,沒體現在發(fā)票上的貨物按贈送入庫了,麻煩老師幫我看看入庫后明細帳的結存金額為什么越負越多,發(fā)出的單價是怎么計算的,這種情況按贈送入庫是否正確。
請問老師,2024年度已經入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調整,調整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應該怎么做賬
不能收到勞務發(fā)票,是第三方平臺幫自然人代開好發(fā)票提供給我們(等于是自然人名字的發(fā)票)
第三方平臺就是給我們提供一個他們公司開的服務費發(fā)票(金額很?。?,大頭是自然人的代開發(fā)票。請幫我寫下分錄該怎么處理呢?
那你們直接計入費用就可以了 借其他應收款 貸銀行存款 借費用科目 貸其他應收款
其他應收款是指個人還是第三方平臺公司?你這寫的肯定不行啊,其他應收是公司的話,發(fā)票是個人的啊,對應不起來啊 能不能認真點
這個就是個人 你掛個人就可以了
其他應收掛個人,但是我們是公戶打款給三方平臺公司名稱的(三方收到錢轉給個人 ,這樣不是對應不起來嗎?
簽一個委托付款協(xié)議就可以了