同學(xué)你好,借:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)付賬款 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

老師你好,我們公司2018年會(huì)計(jì)公司建賬的時(shí)候把應(yīng)收賬款沒(méi)有掛上,給對(duì)方少記了一筆,對(duì)方付款了賬上少記了,現(xiàn)在怎么補(bǔ)記呢,怎么寫分錄?
老師,我10月份的時(shí)候多記了一筆分錄,11月的時(shí)候我在打款金額里減去了10月份多打的款,但是只是賬上這么記,并沒(méi)有把月份多記的款給他。1月我把錢轉(zhuǎn)給她了,我這個(gè)月的分錄怎么做啊
老師,建賬的時(shí)候有一筆應(yīng)付賬款沒(méi)記,是1月份的,現(xiàn)在付款了,這個(gè)賬我該怎么記
請(qǐng)老師幫我看一下這筆賬記的有沒(méi)有毛病。十月份記了一次預(yù)付款21555.3元,現(xiàn)在又付了一筆26288.8元。預(yù)付賬款那里直接合并這么記可以嗎?還是需要先轉(zhuǎn)一下再記。
建期初數(shù)的時(shí)候忘記了一筆應(yīng)付賬款怎么辦,已經(jīng)開(kāi)賬一個(gè)月了
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒(méi)齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒(méi)齊全且沒(méi)竣工單可以從2025年9月開(kāi)始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬(wàn),目前只收到300萬(wàn)發(fā)票,還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬(wàn)的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。

