您好,是可以的,匯算清繳一次性處理
21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候,21年12月報(bào)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多,這個(gè)是什么原因?
老師 想問下 之前是代賬公司做的 21年只報(bào)了稅但是沒做賬,我現(xiàn)在補(bǔ)21年的賬,21年她企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤(rùn)總額都是付的,但是我補(bǔ)的時(shí)候是正的 這樣可以嗎 匯算清繳還沒做
補(bǔ)做21年的收入產(chǎn)生的稅金增值稅,附加稅,這些都做在21年,但是由此產(chǎn)生的滯納金,做在了22年的分錄里,我想問一下,匯算清繳的時(shí)候,這筆滯納金可以做在22年嗎?不算在21年里面嗎?
我公司是2021年開的,只有12月金蝶有賬,然后21年也沒有年報(bào),22年有業(yè)務(wù),這樣的所得稅匯算清繳怎么做?。ㄊ巧虾5墓?,可以在六月底之前做匯算清繳)
我21年計(jì)提的稅金是20年的補(bǔ)繳的稅款,請(qǐng)問我在做21年的匯算清繳時(shí),計(jì)提的時(shí)候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的,請(qǐng)問我21年做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,要不要把補(bǔ)繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
21年的賬要和匯算清繳的時(shí)候一樣是嗎
您好,是的,您的理解非常正確
就是說賬本可以和企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候不一樣,但是必須要和匯算清繳的時(shí)候一樣是嗎
您好,實(shí)際預(yù)交是應(yīng)當(dāng)一樣的,匯算清繳可以調(diào)整
到底哪個(gè)是正確的 ?剛我問的21年的賬要和匯算清繳一樣嗎 ? 你說是的
您好,是的,就是報(bào)表必須一致,賬可以根據(jù)預(yù)交相同,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整