。借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)。
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購(gòu)買管理軟件9000元,借:無(wú)形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無(wú)形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無(wú)形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無(wú)形資產(chǎn)1800)也可以?
請(qǐng)問去年12月底的管理費(fèi)用專利費(fèi)記入了無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)結(jié)賬了不能改,那今年怎么調(diào)整分錄怎么寫啊
2020年把管理費(fèi)專利費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)并且沒有攤銷,那我今年怎么調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整借管理費(fèi)貸
2020把管理費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)借:無(wú)形資產(chǎn)-專利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款那2021年12月底發(fā)現(xiàn)怎么寫直接借管理費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票沒開,我直接記管理費(fèi)用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?第二筆分錄入無(wú)形資產(chǎn):借:無(wú)形資產(chǎn),貸:?貸:什么呀?
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會(huì)預(yù)警還是高了會(huì)預(yù)警
個(gè)體戶開普通發(fā)票,之前沒開過,今天是不是可以直接開30萬(wàn)都是免增值稅的
甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定甲公司向乙公司銷售A產(chǎn)品400件,單位售價(jià)650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個(gè)月內(nèi)支付款項(xiàng)乙公司收到A產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司估計(jì)A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預(yù)計(jì)的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購(gòu)貨方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司因銷售A產(chǎn)品對(duì)2X19年度利潤(rùn)總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
老師,收到建筑服務(wù)3個(gè)點(diǎn)的專票可以嗎
老師好,有沒有年收入支出的數(shù)據(jù)分析看板模版,謝謝
你好!請(qǐng)問一下:我們?cè)麧?rùn)毛利在15%,現(xiàn)在利潤(rùn)毛利要在10%,怎樣倒推計(jì)算出其中一個(gè)主材料的領(lǐng)用數(shù)量呢?只是其中一個(gè)原料的主料
老師,不含稅進(jìn)價(jià)是300,那假如毛利率是10%, 如何定售價(jià),要考慮稅金么
老師 我們汽車銷售行業(yè),給對(duì)方一個(gè)剛成立的公司開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,牌照都上了發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅務(wù)還沒走完,今天才搞好,是不是這發(fā)票抵扣就不能抵扣了~ 還是說有別的說法呢
老師,我們給客戶談價(jià)格都是談的含稅價(jià),但是這個(gè)客戶是個(gè)中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價(jià)的時(shí)候是按含稅價(jià)合適還是按不含稅價(jià)談合適,有什么區(qū)別?
借以前年度損益2000貸無(wú)形資產(chǎn)2000這樣嗎不用調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎那怎么提現(xiàn)這筆是管理費(fèi)用啊這樣只是單純沖銷了無(wú)形資產(chǎn)吧
需要調(diào)整所得稅。。期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益。 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的也要調(diào)整。
沒有做無(wú)形資產(chǎn)攤銷啊因?yàn)橹拔揖桶l(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了但是結(jié)賬了不知道怎么修改今年要審計(jì)還是需要修改的現(xiàn)在就是按您說的借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)然后怎么做呢這不是沒體現(xiàn)這筆是管理費(fèi)只是沖銷了麻煩這下所有分錄嗎謝謝了
你好 企業(yè)準(zhǔn)則 用??以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn),小準(zhǔn)則 是我發(fā)的分錄??
那這樣不是成了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款沒體現(xiàn)是管理費(fèi)用呀不影響嗎
你好 對(duì)呀 用這個(gè)科目代替了 因?yàn)橛绊懣缒炅擞绊憮p益??