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2020把管理費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)借:無(wú)形資產(chǎn)-專利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款那2021年12月底發(fā)現(xiàn)怎么寫直接借管理費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn)嗎

2022-03-21 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-21 14:27

。借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)。

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快賬用戶ebcg 追問 2022-03-21 14:29

借以前年度損益2000貸無(wú)形資產(chǎn)2000這樣嗎不用調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎那怎么提現(xiàn)這筆是管理費(fèi)用啊這樣只是單純沖銷了無(wú)形資產(chǎn)吧

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:31

需要調(diào)整所得稅。。期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益。 無(wú)形資產(chǎn)攤銷的也要調(diào)整。

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快賬用戶ebcg 追問 2022-03-21 14:35

沒有做無(wú)形資產(chǎn)攤銷啊因?yàn)橹拔揖桶l(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了但是結(jié)賬了不知道怎么修改今年要審計(jì)還是需要修改的現(xiàn)在就是按您說的借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)然后怎么做呢這不是沒體現(xiàn)這筆是管理費(fèi)只是沖銷了麻煩這下所有分錄嗎謝謝了

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:41

你好 企業(yè)準(zhǔn)則 用??以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn),小準(zhǔn)則 是我發(fā)的分錄??

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快賬用戶ebcg 追問 2022-03-21 14:45

那這樣不是成了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款沒體現(xiàn)是管理費(fèi)用呀不影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-21 14:53

你好 對(duì)呀 用這個(gè)科目代替了 因?yàn)橛绊懣缒炅擞绊憮p益??

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。借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)。
2022-03-21
你好,同學(xué),借,以前年度損益調(diào)整 貸,累積折舊 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整
2022-02-24
是的,這個(gè)是需要攤銷的。
2025-04-27
你好同學(xué): 對(duì)的,沒有問題
2021-04-14
學(xué)員你好,嚴(yán)格來說需要通過以前年度損益調(diào)整
2022-12-30
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