你好,只要跨區(qū)域經(jīng)營就需要填的,符合免稅條件正常申報享受即可
老師,建筑工程現(xiàn)在不開外管證了,改跨區(qū)域涉稅事項報告了嗎?報告是在公司注冊地登記還是到項目所在地登記,如果要開票是不是要先預(yù)繳稅款了才能開票啊,還有發(fā)票是在項目地領(lǐng)發(fā)票嗎?如果小規(guī)模納稅人開普票金額一季度不超過30萬是不是不用預(yù)繳稅款啦
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個可以預(yù)計做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費,我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進(jìn)項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師你好,請問我們勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,項目工程在異地,但是勞務(wù)費沒有超過45萬,不用預(yù)繳增值稅,是不是不用填寫《跨區(qū)域事項報告》,也不用進(jìn)行驗資
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
嗯嗯,還有關(guān)于個人所得稅,項目所在的稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我們自行申報工資薪金,異地的個人所得稅怎么申報啊,還是在自然人電子稅務(wù)局嗎?
根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊螅蛻舳艘部梢陨陥蟮?
用公司的賬號進(jìn)行申報嗎?那如何區(qū)分哪些是注冊的工資薪金哪些又是跨區(qū)域的工資薪金收入呢
有合同,有用工明細(xì)
那如果產(chǎn)生了個人所得稅,要不要把區(qū)分出來,分別進(jìn)行預(yù)繳
如果您是公司現(xiàn)有員工去異地干活,公司整體申報就可以了