同學(xué),你好,這種發(fā)票不能收太多的,你可以放點成本票。
老師你好。去照相館拍照。對方說如果要開發(fā)票大概要多交6個點的稅錢。我們這次公司去拍照大概費用兩千多不含稅。對方說可以開收據(jù)。就不需要加稅點。我們是一般納稅人。這種情況。怎么處理好?開發(fā)票?還是開收據(jù)。怎么走這個款
你好老師,如果我收到的旅行社餐飲發(fā)票有點多,可不可以不做賬?或者這種情況,我一個月收入一萬的話,我需要成本要多少錢的發(fā)票?
老師你好,我想咨詢一個問題,我屬于個體經(jīng)營執(zhí)照的個體戶主要是做苗木和花圃的,我?guī)蛣e人代開了發(fā)票金額都在兩萬多,我收了他五個稅點,如果我自己按季度去報稅的話,我自己還需要交稅金嗎?還或者說還需要交多少錢。
老師,我們幾乎開的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點銷項稅,但是我們收到的成本票挺多專票的,這樣會造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們再收到專票的時候不認證行嗎?
老師,比如我們這個月開了200多萬的發(fā)票出入,就盈利了很多,就要交很多所得稅,我們供應(yīng)商的發(fā)票還沒收到,這種情況我們可以在這個月暫估成本嗎?比如下個月才收到發(fā)票,這樣合理嗎?
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
我們是旅行社,餐費住宿費算作成本行不行?
這種餐費住宿費是可以的。
如果太多了,不做賬行不行
同一年內(nèi)的是可以,你可以要他少給點嘛,。
已經(jīng)開出來了,意思是可以坐在下個月是吧
是的,可以放到下個月的。