如果供應(yīng)商的貨先到,發(fā)票未到可以暫估成本的
你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅,但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多(當時收入做多了,稅也多交了),我這個月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。
老師,這個季度申報所得稅了,但是我們的運費發(fā)票得下個月也就是10月才能到,9月我可以暫估一下運費么?要不所得稅就多預(yù)交了
老師,比如我們這個月開了200多萬的發(fā)票出入,就盈利了很多,就要交很多所得稅,我們供應(yīng)商的發(fā)票還沒收到,這種情況我們可以在這個月暫估成本嗎?比如下個月才收到發(fā)票,這樣合理嗎?
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因為是建筑業(yè) 過年那個月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
老師,請問一下,我們公司才營業(yè),上月12月到了一批貨63萬多,就是庫存商品63萬,12月只開出了200元的發(fā)票就是收入,請問那我暫估入庫是暫估這63萬的貨還是就只暫估這200元的成本
請問下老師,我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負責的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細 我只看銀行流水編報表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請問銷和進簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價工程咨詢費計入哪個科目,管理費用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)
我們是服務(wù)業(yè),為別人做活動策劃執(zhí)行
這種情況可以先暫估嗎?
已經(jīng)支付了費用的,可以先計提的
也沒有付
也沒有付款,可以暫估成本嗎?這個月暫估成本的話合理嗎?
那就不能計提的哈
老師,比如我們這個月開出去了一百萬的發(fā)票,但是沒收到款,這個沒影響是吧?后面幾個月回了就行了是吧?
嗯嗯,可以的,沒問題的
好的,謝謝老師
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