您好 可以按照您說的?可以在3月份暫估一部分人工或者勞務成本
老師您好,我想問一下,報廢車企業(yè)反向開票應該怎么做賬
員工有公休兩天,在7月10號離職,在7.1和7.10號之間沒有休息過,離職是兩天的公休要不要算工資?
員工采購的辦公用品,到貨后正常入賬了,但員工報銷時沒有提供發(fā)票,所以一直沒報銷,做的其他應付款,目前該員工離職幾個月了,也沒來要這筆款項,那這筆其他應付款 怎么處理?
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,乙方負責甲方辦公樓施工,合同中約定乙方即建設(shè)樓房,還包括樓房里的監(jiān)控設(shè)施設(shè)備等,都在一個合同中,稅率不同,如果都在一個合同體現(xiàn),最終稅率該怎么辦
老師請問,我公司上季有一張成本票本月才收到,且日期是五月份的,上季己把該成本入賬了,但開票日期是5月份的,能否把這張票附在三月份的憑證內(nèi)?
小規(guī)模,財務報表申報的時候,如果有負數(shù),需要重分類嗎,有看到說最好不要,會導致資產(chǎn)季度均值有問題會被預警?那如果突然一個月開始重分類,會有影響嗎?
小規(guī)模納稅人開1%專票,會計分錄需要寫2%的稅收減免部分進營業(yè)外收入嗎?
老師,保險員的勞務費在預繳的時候是怎么算個稅的,展業(yè)成本是扣多少
請問合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅簡化記賬借銷項稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進項稅金可以嗎
我還沒有贊估過,我還不會做這個賬呢,這個摘要怎么寫?然后這個分錄怎么寫呢?
發(fā)生勞務成本 暫未取得發(fā)票 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款 暫估工資跟平時一樣寫分錄
我們都是 借:工程施工~合同成本~人工費/材料費/機械 貸:應付賬款~*公司 那如果暫估的話是不是需要再設(shè)置新的“暫估科目”
應付賬款下設(shè)置明細科目 暫估應付賬款就好了 工程施工-合同成本-分包成本-人工費 等 我這邊是這樣設(shè)置的?
哦哦,那好的,我回頭做一下試試。
下回真正發(fā)生成本的時候直接把之前的暫估成本那個分錄全部紅字,然后重新做分錄是吧!
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈