 
                            您好 可以按照您說的?可以在3月份暫估一部分人工或者勞務成本

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,我們是建筑勞務分包公司,就是給我們金額是50萬元,然后我們開50萬給對方,然后我們有給我們工人工資發(fā)放50萬,這樣是不是不太好,收入經常低于成本,假如要是第一個月盈利,第2個月虧損,只要一個季度內虧損就行吧,然后半年左右繳納企業(yè)所得稅,這樣進來多少錢,都發(fā)工資了,是不是搞得像我們公司光走賬啊
老師,我們是建筑公司,這個季度有一個項目開了3000萬發(fā)票,是簡易計稅的,但是沒有成本發(fā)票,以后也不會有成本,因為這是開發(fā)公司往我們建筑公司轉入的一部分利潤,如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
 
                我是外貿企業(yè),如果出口的商品都在經營范圍內,只是出口的東西不一樣,比如說以前出口金屬制品,現(xiàn)在出口塑料制品,會有跨大類一說嗎?
老師D級企業(yè),直接判D問題改了,年中可以重新申請信用等級重新測評嗎?如果可以怎么操作?
老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔,請問住宿發(fā)票抬頭應該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?除了發(fā)票,公司內部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或實際控制人,在前期給公司借款(其他應付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
我還沒有贊估過,我還不會做這個賬呢,這個摘要怎么寫?然后這個分錄怎么寫呢?
發(fā)生勞務成本 暫未取得發(fā)票 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款 暫估工資跟平時一樣寫分錄
我們都是 借:工程施工~合同成本~人工費/材料費/機械 貸:應付賬款~*公司 那如果暫估的話是不是需要再設置新的“暫估科目”
應付賬款下設置明細科目 暫估應付賬款就好了 工程施工-合同成本-分包成本-人工費 等 我這邊是這樣設置的?
哦哦,那好的,我回頭做一下試試。
下回真正發(fā)生成本的時候直接把之前的暫估成本那個分錄全部紅字,然后重新做分錄是吧!
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈