您好 可以按照您說的?可以在3月份暫估一部分人工或者勞務成本
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,我們是建筑勞務分包公司,就是給我們金額是50萬元,然后我們開50萬給對方,然后我們有給我們工人工資發(fā)放50萬,這樣是不是不太好,收入經(jīng)常低于成本,假如要是第一個月盈利,第2個月虧損,只要一個季度內(nèi)虧損就行吧,然后半年左右繳納企業(yè)所得稅,這樣進來多少錢,都發(fā)工資了,是不是搞得像我們公司光走賬啊
老師,我們是建筑公司,這個季度有一個項目開了3000萬發(fā)票,是簡易計稅的,但是沒有成本發(fā)票,以后也不會有成本,因為這是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤,如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經(jīng)理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
暢捷通財務軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
單位出口cif,但是沒報關行沒做保費。單位沒有保費發(fā)票,這個可以嗎?
老師請問,建筑勞務公司,施行小企業(yè)會計準則,月末在確認主營業(yè)務成本時,借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工 科目是嗎
4月銷售不動產(chǎn)收到60%的房款,現(xiàn)在申報所得稅時沒有這么多成本抵扣,如果賬上我把那60%的房款掛到預收,利潤表收入就會變成負數(shù),這樣有關系嗎?我想等到下個季度有尾款了再申報
這投資總額是什么意思啊,是實收資本嗎,什么時候稅局會需要備案這個投資總額具體數(shù)字
機械配件明細清單有部分只有圖紙編號,沒有產(chǎn)品名稱,這種開不了發(fā)票吧
老師,你看下這是民宿掛在平臺上,平時有扣平臺費,這次返了十幾元的平臺費,我做賬在營業(yè)外收入,你看下這樣做可以嗎?
這投資總額是什么意思啊,是實收資本嗎
您好老師,小規(guī)模,利潤表的本期金額是,4-6月,還是1-6月累計呢?
老師,您好!請問3月份計提工資比申報個稅多了18元,3月份已結(jié)賬,4月份記賬時要怎么處理
我還沒有贊估過,我還不會做這個賬呢,這個摘要怎么寫?然后這個分錄怎么寫呢?
發(fā)生勞務成本 暫未取得發(fā)票 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款 暫估工資跟平時一樣寫分錄
我們都是 借:工程施工~合同成本~人工費/材料費/機械 貸:應付賬款~*公司 那如果暫估的話是不是需要再設置新的“暫估科目”
應付賬款下設置明細科目 暫估應付賬款就好了 工程施工-合同成本-分包成本-人工費 等 我這邊是這樣設置的?
哦哦,那好的,我回頭做一下試試。
下回真正發(fā)生成本的時候直接把之前的暫估成本那個分錄全部紅字,然后重新做分錄是吧!
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈