同學(xué),你好 最好讓對方給你開具普通發(fā)票
老師,請教一個問題,我們是餐飲店,這幾個月開出的發(fā)票是免稅的,那我們這幾個月收到的專票留到需開增值稅發(fā)票時抵減銷項,可以的嗎?
老師我想問下我們銷項開的票含稅收入都只有100萬 但是我們現(xiàn)在收到的成本票都有101萬多 這種是符合常理嗎
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師你好,我們公司供應(yīng)商貨款會給我們開增值稅專用發(fā)票。但是有時候,會偶爾有些幾百塊的運費,這個錢我們是打給采購對接人的,沒有直接打款給供應(yīng)商公戶,請問這種幾百塊的運費,對方可以把這個錢開到貨款的專票上嗎?
老師好!我們是一般納稅人,開出去的銷項發(fā)票是9個點的稅率,進項發(fā)票是13個點的稅率,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有許多的滯留票,進項太多了,怎么處理?可以認(rèn)證不抵扣,然后做成成本可以嗎?
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個點的購置稅,我抵扣是按照13個點抵扣,這么算下來我實際是不是只能抵扣3個點?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個體工商戶的工資也需要在扣繳端申報嗎