你好,如果不想抵扣的話,就計入到應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。
有一筆費用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認證的。發(fā)票暫時還沒認證。那發(fā)票沒認證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,專票我勾選認證,但這月未有銷項,所以就未抵扣,但我記的分錄是 借:庫存商品1000 應交稅費_應交增值稅_進項稅130 貸:銀行存款1130 這樣對嗎?
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應交稅費--應交增值稅---進項稅額 待:應交稅費-待認證進項稅額
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
當月如果有進項,沒得銷項,但是已經(jīng)認證了進項發(fā)票,是不是借:成本\\費用 應交增值稅-進項稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交增值稅費-進項稅
廣告業(yè),項目編碼是廣告服務,需要交文化事業(yè)建設費嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務處理?
老師好,工資開服務發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
已經(jīng)認證過了
你已經(jīng)認證的話就是需要抵扣的。
本月抵扣完了,本月沒有銷項,報表上會在期末留抵顯示,然后下個月有銷項,在抵扣是嗎?
對,形成留抵進項稅額,下個月再抵扣。