你好,如果不想抵扣的話,就計入到應交稅費,應交增值稅待認證進項稅額。

有一筆費用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 (借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認證的。發(fā)票暫時還沒認證。那發(fā)票沒認證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,專票我勾選認證,但這月未有銷項,所以就未抵扣,但我記的分錄是 借:庫存商品1000 應交稅費_應交增值稅_進項稅130 貸:銀行存款1130 這樣對嗎?
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應交稅費--應交增值稅---進項稅額 待:應交稅費-待認證進項稅額
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
當月如果有進項,沒得銷項,但是已經(jīng)認證了進項發(fā)票,是不是借:成本\\費用 應交增值稅-進項稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交增值稅費-進項稅
我們有售后維護費用,都是領(lǐng)用的原材料,這個有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費用嗎
老師!請問評星補貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導出來,怎么辦,進項票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當時會計是計入費用 當年收到13萬 會計計入其他應付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質(zhì)嗎
請問,房開公司首先是預繳增值稅和預繳土地增值稅,后面是預繳增值稅不預繳了,將預收賬款確認未開票收入,同時要再預繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準備補足,當時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師你好,我們有個公司稅務注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導出來,怎么辦,進項票也沒打出來,影響嗎
已經(jīng)認證過了
你已經(jīng)認證的話就是需要抵扣的。
本月抵扣完了,本月沒有銷項,報表上會在期末留抵顯示,然后下個月有銷項,在抵扣是嗎?
對,形成留抵進項稅額,下個月再抵扣。