這個主營業(yè)務(wù)成本下面的這個專票不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出才可以
老師,請教一個問題,我們是餐飲店,這幾個月開出的發(fā)票是免稅的,那我們這幾個月收到的專票留到需開增值稅發(fā)票時抵減銷項,可以的嗎?
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開的發(fā)票都是免增值稅的,一個是餐飲服務(wù) -餐費,還有一個是開的餐飲服務(wù)-管理費 這個發(fā)票開的有問題嗎
老師好,我們合作的客戶,如果是這個月開了一張專票給我們(進(jìn)項),那到下個月我開出去一張銷項發(fā)票,這兩張可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們幾乎開的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點銷項稅,但是我們收到的成本票挺多專票的,這樣會造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們再收到專票的時候不認(rèn)證行嗎?
老師,我們是個體工商戶一般納稅人,我們這個月開的是增值稅普通發(fā)票,那別人給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
是水電費專票和電話費專票
這個可以等后續(xù)一般計稅時候再抵扣