你好,學(xué)員, 借應(yīng)付賬款80 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用80
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
收到客戶發(fā)票8000美元,匯率6.3,折算50400. 付出此筆8000美元,匯率6.29,折算50320,匯兌損益為80,分錄為:借財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸應(yīng)付賬款80,老師是這樣寫匯兌損益分錄嗎
2、海昌進(jìn)出口公司采用當(dāng)日匯率對外幣業(yè)務(wù)進(jìn)行折算,逐筆結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,并按月計(jì)算匯兌損益。該公司201x年12月31日有關(guān)外幣賬戶期末余額如下(期末匯率為100美元=613.45元人民幣):應(yīng)收賬款100萬美元;應(yīng)付賬款50萬美元;銀行存款200萬美元。該公司下一年1月份發(fā)生外幣業(yè)務(wù)如下:(1)1月5日,對外銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬美元,當(dāng)日匯率為100美元=613.05元人民幣,款項(xiàng)尚未收回。(2)1月10日,從銀行借入短期外幣借款20萬美元,當(dāng)日匯率為100美元=612.86元人民幣(3)1月12日,從國外免稅進(jìn)口原材料一批,50萬美元,款項(xiàng)由外幣存款支付,當(dāng)日匯率為100美元=613.02元人民幣;(4)1月20日,收到1月5日賒銷款100萬美元,當(dāng)日匯率為100美元=613.12元人民幣;(5)1月31日,償還1月10日借入的外幣20萬美元,當(dāng)日匯率100美元=612.95元人民幣。根據(jù)上述背景資料,編制該企業(yè)1月份外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄;計(jì)算1月份的匯兌損益,并進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)編制1月份外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄;(2)計(jì)算1月份的匯兌損益并進(jìn)行賬務(wù)處理。
3月出口 借:應(yīng)收賬款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-人民幣(3月第一個(gè)工作日匯率換算人民幣) 5月收款 借:銀行存款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 貸:應(yīng)收賬款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-人民幣(手續(xù)費(fèi)每筆20USD按3月第一個(gè)工作日匯率換算人民幣) 5月結(jié)匯 借:銀行存款-人民幣(交易發(fā)生日匯率換算人民幣) 貸:銀行存款-美元(3月第一個(gè)工作日匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-人民幣(差額) 5月期末應(yīng)收賬款有余額的話 借:應(yīng)收賬款-美元(5月第一個(gè)工作日匯率和賬面人民幣的差額) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-人民幣 請問老師這幾筆分錄是這樣的嗎?匯率及幣別用對了嗎?
2023年收到美元,審計(jì)后,按照23.12.31日的匯率,美元換算本位幣記賬了。24年1月結(jié)匯20萬美元,人民幣銀行入賬1500w 那做分錄的時(shí)候 是借:銀行存款-人民幣賬戶 1500w 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-63w貸:銀行存款-美元戶 1437w 這樣做賬嗎? 借方的匯率按照的是銀行當(dāng)日匯率 貸方按照的是 當(dāng)日央行中間價(jià)
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報(bào)社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費(fèi)入其它業(yè)務(wù)收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)憑證怎么做?
老師:如果線上平臺(tái)已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺(tái)5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個(gè)月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險(xiǎn),申報(bào)個(gè)稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報(bào)個(gè)稅免稅嗎
你好樸老師,有一個(gè)員工6月辭職,6月工資暫時(shí)未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報(bào)個(gè)稅,那么8月申報(bào)個(gè)稅時(shí),該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報(bào)銷款掛錯(cuò)了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個(gè)人 但是沒給那個(gè)人付款
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會(huì)有負(fù)數(shù)?我是哪里做錯(cuò)了還是怎么樣?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利