對的是的,是這么做的

老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛? ; 領用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進項稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
,我們進口了一批貨物,是0關稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對不,之前是預付全款了 借 庫存商品 --- X元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) Y元 貸 預付賬款 但是我的進銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
我想請教一下,現(xiàn)在供應商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500,貸應付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應收帳款1600元,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
我想請教一下,現(xiàn)在供應商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500,貸應付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應收帳款1600元,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
老師您好,公司進口了(國外購買)840箱辣醬,另外對方免費贈送了20箱鐵桶,,總共是17000美金,海關核定的稅率是7.1795.。繳納增值稅19000,關稅14000.。請問怎么入賬呢? 您剛說這個做增加庫存? 確認營業(yè)外收入就可以的??借:庫存商品或原材料(采購價+關稅等)、 138957.49應交稅費——應交增值稅(進項稅額)19000;貸:銀行存款33000 應付賬款 103051.5? ?營業(yè)外收入? ? ?2905.99。庫存商品和營業(yè)外收入是怎么計算的呢?
這也不對,進110把出140把,多出的30把從哪來,還有總不能120進50出吧
老師,小規(guī)模納稅人,我們公司給學校送蔬菜水果一類的,到了下月中結賬付款的時候,本來應該付20萬,學校又讓優(yōu)惠1000塊錢,這個我應該怎么做賬
老師,請問下,補計提1月份的增值稅未開票收入,會計分錄怎么做
想咨詢下:投資收益里面既有理財贖回收益 50萬,又有企業(yè)分紅(免稅)120萬,那在企業(yè)所得稅年報中投資收益納稅調整表 A 105030 怎么填寫?
老師,公司一些員工福利,比如說抽獎、節(jié)日禮品之類的,有些公司是計入薪酬繳納個稅的,有些是不計入。哪種做法才對呢
我們公司主營福利卡,沒有進項,沒有進項合同,沒有公戶打款。是真實業(yè)務。就是整個沒有進貨的賬。但是有福利卡。真實的庫存,真實的交易。 開票以后是對公打款。沒有合同。 沒有結轉成本。不做假賬。 會有什么影響?
公司有電商網(wǎng)店,13個,請問銷售數(shù)據(jù)誰來統(tǒng)計?
老師,月末把制造費用分配到完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品,分別是2000和1000,是 借:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 2000 生產(chǎn)成本-在產(chǎn)品 1000 貸:制造費用 3000 到了下個月月末,投入2000,在產(chǎn)品全部完工,是 借:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 3000 貸:制造費用 2000 生產(chǎn)成本-在產(chǎn)品 1000 入庫: 借:庫存商品 3000 貸:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 3000 老師,我上面表述的有問題嗎
老師,稅法規(guī)定的各種固定資產(chǎn)的使用年限分別是多少?
老師,這兩個單子里面的辦公椅皮質褐色,我怎么看不懂?其他辦公室也是的怎么入庫是120出庫100?這個月不是第一次進貨嗎?應該是多少錢進的就多少錢出這不是嗎?
老師原材料中加了關稅,材料出庫可以抵了成本,營業(yè)外收入不用加200是嗎?
對的是的,因為你這個支付了
那如果有國外客戶送的樣品沒報關的,但是有個快遞費價外費的怎么入賬,應該是代墊關稅,沒報關這種運是不是不需要開過來的
代墊關稅,是通過其他的進口代理公司的話,代理公司那邊給你開發(fā)票,或者是也有關稅的雙抬頭也有票據(jù) 也需要支付