您好,現(xiàn)金才是并入工資,其他的都是用發(fā)票入賬

老師,請問,非貨幣性福利的賬務(wù)處理中,有以外購商品作為非貨幣性福利提供給職工的,應(yīng)當(dāng)按照該商品的公允價值和相關(guān)稅費確定應(yīng)付職工薪酬金額,并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)的成本。這句話正確的會計處理是:借:生產(chǎn)成本或管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,外購時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,這樣做對不對呢,之前學(xué)過,有的老師說得有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,到底哪種方式是對的
老師,有AB兩家公司同一個法人, 同時A也是B的股東之一,B公司在籌建期間沒辦法及時辦理社保和公積金的繳納,所以把B公司的人員的社保公積金都先放到了A公司來繳納并在A公司申報了個稅,問本來這些屬于B公司的工資費用應(yīng)如何計入B公司才能合理呢。
請問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務(wù)招待費劃算呢還是做員工福利費呢?如果是給員工做福利費,員工是否要繳納這方面的個人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?
老師,元旦我們會發(fā)放節(jié)日禮金,以現(xiàn)金發(fā)放。發(fā)放的對象有本公司員工以及一些公司長期聘請的顧問,包括營銷顧問,法律顧問或者財務(wù)顧問等等這樣子的人,我想知道,本公司員工部分繳納個稅是并入工資薪金里按照工資薪金項目繳納,那些外人又是按照什么繳納個稅的?
老師,1、公司過節(jié)發(fā)給員工的A購物卡 b獎金 c實物(手機(jī)、烤箱等,d聚餐費,哪個是必須交個稅?哪個是可以不用交的???2、過節(jié)送給客戶的禮品,比如茶 酒 煙 手機(jī),都計入招待費嗎?這些需要交個稅嗎?誰交?
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時工工資,個稅正常申報嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點糾結(jié)。
老師個稅申報按應(yīng)發(fā)還是實發(fā)報
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計扣除的研發(fā)費用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬的收入,能給一名股東以勞務(wù)費的名義轉(zhuǎn)出6萬嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務(wù),2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補上嗎?
你好,老師,采購發(fā)票沖紅,進(jìn)項稅已經(jīng)認(rèn)證,這個采購發(fā)票沖紅和進(jìn)項稅怎么做賬務(wù)處理
如果像一些貴重手機(jī)或者價值高的禮品呢,公司計入薪酬繳納個稅,這樣對嗎
這個也是有發(fā)票的,用發(fā)票入賬
也就是說,現(xiàn)金是并入工資。另外取得發(fā)票的直接對應(yīng)入賬就行,不需要并入工資計個稅,對嗎?
是的, 是的,就是這樣的
但是不管公司計入或者不計入? 職工薪酬算個稅,都不影響公司支出的成本吧
是的,這個不影響的