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請問老師我們公司向別的公司買了一些酒,做業(yè)務招待費劃算呢還是做員工福利費呢?如果是給員工做福利費,員工是否要繳納這方面的個人所得稅呢?,或者說有別的更好方法?

2021-12-14 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-14 20:00

學員你好,要看酒的用途,單純從避稅角度,福利費劃算但是每人都有的福利需要繳納個稅

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學員你好,要看酒的用途,單純從避稅角度,福利費劃算但是每人都有的福利需要繳納個稅
2021-12-14
同學你好,這些不幫客戶代扣代繳個稅的。實際工作確實不現(xiàn)實。員工福利費,工資中的,交個稅,平時發(fā)的非貨幣的,不交個稅。
2022-01-01
你好,公司發(fā)給員工的過節(jié)費(不是現(xiàn)金方式),需要計入個人所得計算繳納個人所得稅 并入工資薪金一起,按7級超額 累進稅率計算
2020-09-28
您好,作為人力的話需要繳納個稅,團建費用那些繳納餐費,節(jié)假日這種禮品啊,金錢給員工啊,是需要代扣個稅的
2023-11-14
你好,這種櫻桃是大家一起的嗎? 團建這種不用計入工資是沒問題的。
2025-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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