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老師,請問,非貨幣性福利的賬務(wù)處理中,有以外購商品作為非貨幣性福利提供給職工的,應(yīng)當(dāng)按照該商品的公允價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)確定應(yīng)付職工薪酬金額,并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)的成本。這句話正確的會計(jì)處理是:借:生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,外購時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,這樣做對不對呢,之前學(xué)過,有的老師說得有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到底哪種方式是對的

2020-11-21 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-21 20:11

您好,這樣做沒問題的,只要你入到管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬的是含稅價(jià)即可,這樣就沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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