資產(chǎn)處置損益貸方余額不用提前結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表不平是報表沒取到 “本年利潤” 數(shù)據(jù)(含該損益余額)或賬務(wù)錯了。先去報表系統(tǒng)把 “未分配利潤” 公式加上 “本年利潤” 期末余額,再核對資產(chǎn)處置損益分錄是否正確,調(diào)整后就能平衡。

老師,您好,就是年底利潤表凈利潤不等于本年利潤余額,是為什么呢?每月的報表,資產(chǎn)負債表是平的,年底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益發(fā)現(xiàn)的,怎么處理呢?
老師你好,我的資產(chǎn)處置損益期末余額在貸方,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是紅字在貸方,沖了我的利潤,這是為什么呢
小規(guī)模公司售賣了一輛舊車,固定資產(chǎn)處置損益13000,期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤;在利潤表里怎么體現(xiàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表差額13000
老師,您好!當月資產(chǎn)處置損益發(fā)生額,當月月末是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的嗎?不在利潤表體現(xiàn)嗎?
老師,我的資產(chǎn)處置損益科目處置凈損失在借方2360,處置凈收益在貸方3647,結(jié)轉(zhuǎn)損益都在對應(yīng)反方向,這樣的賬務(wù)處理沒有問題吧,那現(xiàn)在導(dǎo)致本年累計借方和貸方金額都是6007,我的利潤表上資產(chǎn)處置損益金額為1287元,都沒有問題呀,那科目余額表和利潤表上金額對不上怎么辦
這也不對,進110把出140把,多出的30把從哪來,還有總不能120進50出吧
老師,小規(guī)模納稅人,我們公司給學校送蔬菜水果一類的,到了下月中結(jié)賬付款的時候,本來應(yīng)該付20萬,學校又讓優(yōu)惠1000塊錢,這個我應(yīng)該怎么做賬
老師,請問下,補計提1月份的增值稅未開票收入,會計分錄怎么做
想咨詢下:投資收益里面既有理財贖回收益 50萬,又有企業(yè)分紅(免稅)120萬,那在企業(yè)所得稅年報中投資收益納稅調(diào)整表 A 105030 怎么填寫?
老師,公司一些員工福利,比如說抽獎、節(jié)日禮品之類的,有些公司是計入薪酬繳納個稅的,有些是不計入。哪種做法才對呢
我們公司主營福利卡,沒有進項,沒有進項合同,沒有公戶打款。是真實業(yè)務(wù)。就是整個沒有進貨的賬。但是有福利卡。真實的庫存,真實的交易。 開票以后是對公打款。沒有合同。 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。不做假賬。 會有什么影響?
公司有電商網(wǎng)店,13個,請問銷售數(shù)據(jù)誰來統(tǒng)計?
老師,月末把制造費用分配到完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品,分別是2000和1000,是 借:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 2000 生產(chǎn)成本-在產(chǎn)品 1000 貸:制造費用 3000 到了下個月月末,投入2000,在產(chǎn)品全部完工,是 借:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 3000 貸:制造費用 2000 生產(chǎn)成本-在產(chǎn)品 1000 入庫: 借:庫存商品 3000 貸:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 3000 老師,我上面表述的有問題嗎
老師,稅法規(guī)定的各種固定資產(chǎn)的使用年限分別是多少?
老師,這兩個單子里面的辦公椅皮質(zhì)褐色,我怎么看不懂?其他辦公室也是的怎么入庫是120出庫100?這個月不是第一次進貨嗎?應(yīng)該是多少錢進的就多少錢出這不是嗎?
老師,上次也是您幫我解決的這個難題,目前就是這個資產(chǎn)處置損益余額,我們本年利潤年底才結(jié)轉(zhuǎn)一次,所以,我又不會了
資產(chǎn)處置損益貸方余額不用提前結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表不平是報表里 “未分配利潤” 沒包含這筆損益的余額,按這兩步直接調(diào)報表就行: 找到資產(chǎn)負債表的 “未分配利潤” 期末數(shù),手動加上 “資產(chǎn)處置損益的貸方余額”(因為它屬于本年利潤的一部分,年底才結(jié)轉(zhuǎn),但報表要體現(xiàn)累計利潤); 調(diào)整后檢查 “資產(chǎn)總計 = 負債 + 所有者權(quán)益(含調(diào)整后的未分配利潤)”,就能平了。 (不用動賬務(wù),只調(diào)報表取數(shù)邏輯就可以了
明白了,再次謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,利潤表凈利潤數(shù)字也會變,是不是我會計分錄要增加一個分錄,不然利潤表我們?nèi)?shù)后更改不了數(shù)字,都是根據(jù)賬務(wù)走的,這樣報表審核會提示錯誤
那你直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了