你好是的交增值稅? 是這樣處理的?
我們公司不是按完工進(jìn)度開(kāi)的發(fā)票,應(yīng)該按發(fā)票金額確認(rèn)收入?按完工百分比法確認(rèn)收入?還是先不確認(rèn)收入,待完工后再確認(rèn)收入?
建筑工程是按完工百分比、開(kāi)票金額、還是收款金額確認(rèn)收入比較好?如果按百分比法確認(rèn)的收入,在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)因?yàn)槔麧?rùn)而交企業(yè)所得稅,但是這個(gè)確認(rèn)的收入最后不一定能收的到那么多,這樣不就會(huì)多交稅了嗎?
老師,有收入是不是得交增值稅,工程收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票是不是按完工百分比算銷(xiāo)項(xiàng)稅,開(kāi)了發(fā)票直接確認(rèn)收入
老師施工方工程項(xiàng)目一直也沒(méi)給房開(kāi)企業(yè)開(kāi)票,但是有進(jìn)項(xiàng),稅局說(shuō)得確認(rèn)收入,如果不給房開(kāi)企業(yè)開(kāi)票,施工方確認(rèn)收入,還用繳納增值稅嗎,沒(méi)開(kāi)票怎么確認(rèn)收入,還請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)下
老師,建筑如果按開(kāi)票確認(rèn)收入,怎么用合同結(jié)算啊,是不是就不用合同結(jié)算了,按開(kāi)票直接確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了,然后按收入利潤(rùn)率直接結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,合同結(jié)算是不是用于完工百分比法啊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
那對(duì)應(yīng)的工程施工科目是有收入就結(jié)轉(zhuǎn)還是每月結(jié)轉(zhuǎn)
你好 是有收入時(shí)再轉(zhuǎn)到成本里?
老師,建筑企業(yè)人工費(fèi)可以不給申報(bào)個(gè)稅,不給交社保嗎,
我們給農(nóng)民工的工頭一總得結(jié)算工資,讓他一個(gè)人代開(kāi)一張總得工程服務(wù)發(fā)票可以嗎
對(duì),就是給包工頭工資,包工頭開(kāi)發(fā)票,包工頭代開(kāi)發(fā)票時(shí)稅務(wù)局收稅款, 。這種情況不給農(nóng)民工交社保和代扣個(gè)稅,
那這些人不用做進(jìn)工資表吧
你好不用的 不用的?
為什么這些人可以不用申報(bào)個(gè)稅,不太理解,不是說(shuō)從業(yè)人員包括接受勞務(wù)派遣人員
你好 因?yàn)橛邪ゎ^承包 的? 所以 不交? 他們個(gè)人交稅也是開(kāi)給包工頭也不是開(kāi)票給你們的?