按照完工百分比確認收入成本 最后項目完工是一樣的 不會多交稅 反而會在各期均勻的實現利潤~!
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個月按照百分比提了收入并且也開了發(fā)票,但是開發(fā)票的金額與確認收入不一致,這個銷項稅與不含稅銷售額要取那個數字并且填在真值稅報表那一張那一列呢?
建筑工程是按完工百分比、開票金額、還是收款金額確認收入比較好?如果按百分比法確認的收入,在報企業(yè)所得稅時會因為利潤而交企業(yè)所得稅,但是這個確認的收入最后不一定能收的到那么多,這樣不就會多交稅了嗎?
建筑企業(yè) 看了課件 如果按照完工百分比法確認收入時 借合同結算—收入結轉 貸主營業(yè)務收入 然后與甲方根據工程形象進度表結算 借應收賬款 貸合同結算—價款結算 應交稅費—增值稅銷項 第一個問題是這個工程形象進度單不就是施工企業(yè)根據完工百分比出具的嗎 確認收入的金額應該是和工程結算的金額一致啊 為什么會不一致呢
建筑企業(yè) 看了課件 如果按照完工百分比法確認收入時 借合同結算—收入結轉 貸主營業(yè)務收入 然后與甲方根據工程形象進度表結算 借應收賬款 貸合同結算—價款結算 應交稅費—增值稅銷項 第一個問題是這個工程形象進度單不就是施工企業(yè)根據完工百分比出具的嗎 確認收入的金額應該是和工程結算的金額一致啊 為什么會不一致呢
請問,如果是按完工百分比法確認收入,當月的開票金額和確認的收入會不一致,那么這樣的話,小規(guī)模納稅人年銷售額不超過500萬,這個500萬的標準是以開票金額為標準還是利潤表上確認的金額為標準?@郭老師
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產的話,是不是應該加上遞延所得稅資產這個數???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
按完工比例,但一直都沒收到錢,等完工了甲方才驗收打款,最后確認的打款金額比前期確認的收入少,那不就會存在多交企業(yè)所得稅的風險嗎?
本身收款和收入確認是兩條線 權責發(fā)生制?
如果出現這種情況企業(yè)怎么處理?怎么規(guī)避多交企業(yè)所得稅風險?
就按照完工百分比確認 收款確認收入稅務局是不認可的!?
這樣的話多交就多交了?錢也退不回的呀?
很多施工單位不是根據完工比確認收入后交增值稅的,而是開票了再去交增值稅,這樣是否可以?
工期短 小于一年是可以的 工期長有風險?
本季度暫估確認了1000w成本,而且申報了沒有交稅~現在這部分成本因為某些原因不需要做進去了~是否可以調整報表,調整是否有風險
這個我不是很清楚? 請到提問區(qū)重新提問 謝謝
那老師請問下~如果沒簽合同,但已經開始施工了,當月成本30w,收入怎么確認
按照進度結算確認收入!?
沒有合同怎么確認進度??合同預計總成本不知道的。這種情況是否能根據當月成本30w,收入也按30w入賬??
按照毛利率確認收入? ?