你好,同學(xué) 借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅260
Lk公司為增值稅一般納稅人適用稅13%1.銷售一批產(chǎn)品,按價目表標(biāo)明的價格計算,不含稅金額為兩萬元,由于是成批銷售lk給予購買方10%的商業(yè)折扣金額為2000元,因此,lo k公司應(yīng)收的銷售收入為18000元優(yōu)秀編織MK公司賒銷及收到貨款的會計分錄2.銷售產(chǎn)品十萬元不含稅規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,n/30產(chǎn)品交付并辦妥托手續(xù)可確認收入要求編制lk公司賒銷、現(xiàn)金折扣及收到貨款的會計分錄
銷售一批產(chǎn)品,按價目表標(biāo)明的價格計算不含稅金額為2萬元,由于是成批銷售,LK公司給予購買方10%的商業(yè)折扣金額為2000元,因此LK公司應(yīng)收的銷售收入為1800元,編制LK公司賒銷即收到貨款的會計分錄。
銷售一批產(chǎn)品,按價目表標(biāo)明的價格計算不含稅金額為¥20,000。由于是成批銷售L K公司給予購買方10%的商業(yè)折扣。金額為2000元,因此LK公司應(yīng)收得銷售收入為18000元。 編制L K公司賒銷及收到貨款的會計分錄。
2.銷售-批產(chǎn)品,按價目表標(biāo)明的價格計算,不含稅金額為20000元。由于是成批銷售,LK公司給子購買方10%的商業(yè)折扣,金額為2000元,因此,LK公司應(yīng)收的銷售收人為18000元。寫分錄
會計分錄怎么寫 甲公司銷售一批產(chǎn)品,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為20 000元,由于是成批銷售,銷貨方給購貨方10%的商業(yè)折扣,銷貨方應(yīng)收賬款的入賬金額為18000元,適用增值稅稅率為13%。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,同學(xué) 借:應(yīng)收賬款20340 貸:主營業(yè)務(wù)收入18000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅2340
借:銀行存款20340 貸:應(yīng)收賬款20340