你好 借:應(yīng)收賬款???2萬*(1—10%)*(1%2B增值稅稅率), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬*(1—10%) ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??2萬*(1—10%)*增值稅稅率
Lk公司為增值稅一般納稅人適用稅13%1.銷售一批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,不含稅金額為兩萬元,由于是成批銷售lk給予購(gòu)買方10%的商業(yè)折扣金額為2000元,因此,lo k公司應(yīng)收的銷售收入為18000元優(yōu)秀編織MK公司賒銷及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄2.銷售產(chǎn)品十萬元不含稅規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,n/30產(chǎn)品交付并辦妥托手續(xù)可確認(rèn)收入要求編制lk公司賒銷、現(xiàn)金折扣及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄
銷售一批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算不含稅金額為2萬元,由于是成批銷售,LK公司給予購(gòu)買方10%的商業(yè)折扣金額為2000元,因此LK公司應(yīng)收的銷售收入為1800元,編制LK公司賒銷即收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
銷售一批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算不含稅金額為¥20,000。由于是成批銷售L K公司給予購(gòu)買方10%的商業(yè)折扣。金額為2000元,因此LK公司應(yīng)收得銷售收入為18000元。 編制L K公司賒銷及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
2.銷售-批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,不含稅金額為20000元。由于是成批銷售,LK公司給子購(gòu)買方10%的商業(yè)折扣,金額為2000元,因此,LK公司應(yīng)收的銷售收人為18000元。寫分錄
會(huì)計(jì)分錄怎么寫 甲公司銷售一批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為20 000元,由于是成批銷售,銷貨方給購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,銷貨方應(yīng)收賬款的入賬金額為18000元,適用增值稅稅率為13%。
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎