你好在購銷合同里面的。
老師好,購買了固定資產,申報印花稅的稅目是什么合同?
老師新開業(yè)的醫(yī)院,購買固定資產的合同交印花還有什么交印花稅啊
公司每月支付的快遞費要申報運輸合同印花稅嗎?購入固定資產要申報購銷合同印花稅嗎?
老師,購入機器等固定資產用交印花稅嗎?是買賣合同印花稅嗎?
請問老師,購買固定資產需要交購銷合同印花稅嗎
老師您好,我司24年車牌處理了11萬,收到款后,我做借銀行收入11萬,貸無形資產11萬,現報表出現無形資產負數11萬,是哪里做錯了,我該怎么調整,謝謝!
裝修公司未收到業(yè)主的尾款5000元掛賬分錄示開發(fā)票: 借:應收賬款-5000-項目名稱; 貸:合同負債-5000-項目名稱。 第二天收到尾款的1150元分錄 借:庫存現金1150 貸:應收賬款1150-項目名稱 同時工程款補業(yè)主扣掉材料費2350元及人工費1500元 分錄: 借:合同履約成本-工程施工-材料費2350-項目名稱 合同履約成本-工程施工-人工費1500-項目名稱 貸:應收賬款-項目名稱-3850元 但是一查輔助項目余額少1150元,哪里分錄寫錯啦?
公司開通銀行賬戶是不是要到稅務系統(tǒng)備案
老師負債表上其他應付款是負數需要重分類嗎
我公司商貿企業(yè),老板想租個辦公室并裝修,需要些什么正規(guī)手續(xù)才能入賬?
請問老師:2024年企業(yè)匯算有補繳了所得稅,報表要如何做才平衡??? 比如:2024年補繳了企業(yè)所得稅1000元,說明利潤表的利潤有增加,所得稅費用增加,凈利潤也增加,想問的是:資產負責表的數怎樣做才平衡,這1000元在未分配利潤要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。匯算后的分錄是不是下面這樣: 繳納時分錄: 借:應交稅費-所得稅 1000 貸:銀行存款 1000 結轉到未分配利潤分錄:借 利潤分配未分配利潤:1000 貸:應交稅費-所得稅 1000 這樣的分錄,應交稅費-所得稅 1000元平了,一借一貸平了,但是借記的利潤分配 未分配利潤1000元沒有平,就是說資產負債表的負債和所有者權益總額比資產類多出1000元,所以這要怎么平?。磕睦镒鲥e了?謝謝!
請問,我公司的地租因為之前沒有實際支付,每月計提做分錄 借管理費用—地租1666.67 貸其他應付款款1666.67。計提了5個月的地租。6月份一次性用銀行存款支付了一年的房租20000。我該怎么做分錄?以后的地租應該怎么計提?
收到股東補虧款怎么入賬
電子口岸下載報關單XML文件怎么解密,怎么上傳電子稅務局,這個不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及購買船用設備及物料,能計入船舶原值嗎
上上個月漏報了印花稅,這個月可以直接在申報網上補報嗎?還是要到辦稅大廳辦理?
要求不嚴格的,可以直接在這個月補上。