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請問,我公司的地租因?yàn)橹皼]有實(shí)際支付,每月計(jì)提做分錄 借管理費(fèi)用—地租1666.67 貸其他應(yīng)付款款1666.67。計(jì)提了5個(gè)月的地租。6月份一次性用銀行存款支付了一年的房租20000。我該怎么做分錄?以后的地租應(yīng)該怎么計(jì)提?

2025-06-22 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-22 15:28

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-22 15:36

您好,一個(gè)往來單位用一個(gè)科目 沖銷前 5 個(gè)月計(jì)提: 借:其他應(yīng)付款 8333.35 借:管理費(fèi)用 — 地租 -8333.35 支付全年房租 借:其他應(yīng)付款 8333.35 借:其他應(yīng)付款 11666.65 貸:銀行存款 20000.00 6-12 月每月攤銷: 借:管理費(fèi)用 — 地租 1666.67 貸:其他應(yīng)付款 1666.67

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您好,分錄做個(gè)正再做個(gè)負(fù),純?yōu)榱税寻l(fā)票放在分錄里 借:預(yù)付賬款*公司 (負(fù))貸:銀行存款(負(fù)) 借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款
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借其他應(yīng)付款貸利潤分配 借利潤分配 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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