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請(qǐng)問,增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎

2025-06-22 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-22 17:06

同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,一般是會(huì)退回的

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快賬用戶4787 追問 2025-06-22 17:07

那如果不退的話可以轉(zhuǎn)到以后年度抵嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-22 17:07

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶4787 追問 2025-06-22 17:08

那能往后抵多少年呢,比如我去年更正的增值稅,但是我今年一整年沒交增值稅,后面可以結(jié)轉(zhuǎn)多少年

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齊紅老師 解答 2025-06-22 17:10

同學(xué),你好 一直結(jié)轉(zhuǎn)下去

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快賬用戶4787 追問 2025-06-22 17:10

這個(gè)有沒有明確的稅法文獻(xiàn)呢,我去看一下發(fā)給領(lǐng)導(dǎo),

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齊紅老師 解答 2025-06-22 17:11

同學(xué),你好 這個(gè)沒有明確的稅法

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同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,一般是會(huì)退回的
2025-06-22
你好,你看下更正之后是自動(dòng)留底了嗎?自動(dòng)留底了的可以。
2025-01-14
是的,不會(huì)再扣增值稅和附加稅了
2021-07-02
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報(bào)表并繳納增值稅及滯納金時(shí),應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來說,增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,滯納金則記入“營(yíng)業(yè)外支出”或相關(guān)費(fèi)用科目。 調(diào)整去年10月憑證:對(duì)于去年10月錯(cuò)誤的憑證,需要進(jìn)行更正。這可以通過紅藍(lán)字更正法來實(shí)現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯(cuò)賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯(cuò)誤,再使用藍(lán)字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準(zhǔn)確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯(cuò)誤,并且已經(jīng)更正了申報(bào)表,去年憑證確實(shí)需要進(jìn)行更正。這不僅是為了確保去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財(cái)務(wù)問題或?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)。 更正去年憑證時(shí),應(yīng)詳細(xì)記錄更正的原因、過程及結(jié)果,并在相關(guān)賬簿中進(jìn)行標(biāo)注,以便日后查閱和審計(jì)。
2024-04-29
你好,上個(gè)月多交的暫時(shí)不能退,可以抵后面的稅,或者明年匯算的時(shí)候退
2025-05-06
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