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老師好,會計(jì)記賬只是把有發(fā)票的賬記了,沒發(fā)票的沒記,導(dǎo)致銀行賬跟出納對不上,怎么調(diào)整呢? 謝謝

2022-03-13 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-03-13 15:50

你好,那應(yīng)當(dāng)把沒發(fā)票的沒記的分錄補(bǔ)上才是的?

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你好,那應(yīng)當(dāng)把沒發(fā)票的沒記的分錄補(bǔ)上才是的?
2022-03-13
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬  通過核對調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進(jìn)一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
你好!用銀行流水單做附件補(bǔ)做憑證入賬,但是設(shè)計(jì)費(fèi)用成本的不可以企業(yè)所得稅前抵扣因?yàn)闆]有發(fā)票
2020-10-22
現(xiàn)在要逐筆跟銀行流水核對,看哪些賬是錯的,然后再更正
2023-04-15
對了,那樣的話是屬于照抄就可以
2023-12-17
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