 
                            您好 專項(xiàng)扣除信息采集 您說的是匯算清繳么

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    個稅申報2021年1月,1、先是人員信息采集,然后,2、專項(xiàng)附加扣除信息采集,是采取手動遷入上年數(shù)據(jù)?
老師,這個專項(xiàng)附加扣除信息,點(diǎn)這個遷入上年數(shù)據(jù),怎么沒有去年填寫的信息,不至于要再手動填吧?
老師,專項(xiàng)附加扣除信息采集,貸款信息每月扣除按 100%扣除嗎? 每年什么時候開始填信息采集
老師,我遷入2022年1月份勞務(wù)報酬,準(zhǔn)備預(yù)算扣個稅的金額,但是在專項(xiàng)附加扣除信息采集遷入上年數(shù)據(jù)的時候,有一部分沒有簽入成功,是什么原因呢
專項(xiàng)扣除信息采集,可要遷移上年數(shù)據(jù)?
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


補(bǔ)申報2022.1月
應(yīng)該要遷移上年數(shù)據(jù)