你好,你們是在這個(gè)系統(tǒng)里給他采集的嗎?
老師,這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,點(diǎn)這個(gè)遷入上年數(shù)據(jù),怎么沒(méi)有去年填寫(xiě)的信息,不至于要再手動(dòng)填吧?
老師,我第一次報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下:我先信息采集,再填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,已報(bào)送,已更新。這個(gè)收入里,我導(dǎo)入的上月工資數(shù),下面出現(xiàn)這個(gè),是需要手動(dòng)填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?老師
老師您好,我老板是2024年1月份填寫(xiě)的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息,但是我做自然人扣繳端操作采集專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息時(shí),沒(méi)有關(guān)聯(lián)到老板填寫(xiě)的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù),只能手動(dòng)錄入,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?是必須讓老板以后在2023年填寫(xiě)2024年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣繳信息才可以在2024年順利關(guān)聯(lián)過(guò)來(lái)嗎?蟹蟹老師
老師,個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息已采集,但申報(bào)時(shí)直接復(fù)制上個(gè)月數(shù)據(jù),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除金額沒(méi)有帶出來(lái),需要自己填寫(xiě)這個(gè)金額嗎
老師24年第一季度申請(qǐng)了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢(qián),但是當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)增值稅,直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報(bào)?
單位職工在上班途中出車(chē)禍,付的賠償款,可以公戶(hù)付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤(pán)點(diǎn)了一次,按那個(gè)數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時(shí)就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價(jià)的問(wèn)題,為啥換出方收到補(bǔ)價(jià)需要減掉,,然后換入方又加上,這個(gè)到底咋記啊,做題用錯(cuò)
開(kāi)發(fā)票,大類(lèi)怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱(chēng)是什么大類(lèi)
工商年報(bào)中參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳納的金額看那個(gè)科目的借方還是貸方總和
#提問(wèn)#老師,我們工抵房回來(lái)的房子,當(dāng)時(shí)抵工程款抵了210萬(wàn),現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值只有150萬(wàn),我們出售也是這個(gè)價(jià)格,開(kāi)發(fā)商給我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣(mài)150萬(wàn),我的增值稅和所得稅還占了國(guó)家便宜,國(guó)家會(huì)允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會(huì)不會(huì)后面補(bǔ)繳 ,國(guó)家讓我 調(diào)成按買(mǎi)價(jià)繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊(cè)成立,因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請(qǐng)
你好,公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)交的保險(xiǎn)怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼
以前是員工自己在手機(jī)上填的
讓他在手機(jī)自動(dòng)遷入的