你好; 你去調(diào)整下。 摘要寫調(diào)整某憑證號 ; 憑證做 ;借銀行存款貸庫存現(xiàn)金即可
上個月有一筆現(xiàn)在支付的賬,由于對方單位要求公對公轉(zhuǎn)賬,因此在本月對方將現(xiàn)金退回來了,我立即存入了銀行,隨后我又通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付了。我可不可以做一筆付款憑證,借:銀行存款,貸:銀行存款。這樣做可以嗎?
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
老師,請問,我2021年12月份的一張憑證是購買固定資產(chǎn),是現(xiàn)金付款,作成了銀行存款付款,當(dāng)時沒注意,導(dǎo)致余額不對了,這個月做完賬才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
老師好,1月份做的憑證有銀行付也有現(xiàn)金支付,可當(dāng)時都做銀行付出。造成2月份銀行對不上。在2月份做賬時能不能重新做個憑證,摘要寫1月幾號憑證銀行現(xiàn)金調(diào)整而后借:銀行存款 貸:現(xiàn)金
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費(fèi)用,請問對這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進(jìn)一月份的賬,還是進(jìn)十二月份的賬?那筆費(fèi)用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
2025,6月3號入職,因?yàn)?號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
好的。謝謝
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價? ?