你好,做一筆調(diào)整分錄 借銀行存款 貸現(xiàn)金
老師,請(qǐng)問(wèn)我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫(kù)存現(xiàn)金多了,正常的庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)該是0;2、其他貨幣資金對(duì)不起,正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0;3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢(qián)對(duì)不上,公積金,社保,個(gè)稅加起來(lái)有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上;5、社保也感覺(jué)對(duì)不上;5、銀行存款余額能對(duì)上,但是別的對(duì)不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對(duì)上了,但是別的要怎么才能對(duì)上呢?一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上,請(qǐng)老師指導(dǎo)!
老師,請(qǐng)問(wèn),我2021年12月份的一張憑證是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),是現(xiàn)金付款,作成了銀行存款付款,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意,導(dǎo)致余額不對(duì)了,這個(gè)月做完賬才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買(mǎi)的電腦,當(dāng)時(shí)入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開(kāi)始計(jì)提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)款是老板墊付的,沒(méi)有從公戶(hù)付,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實(shí)際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對(duì)方退回再?gòu)墓珣?hù)付也不行了,這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢?
老師好。請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,然后這個(gè)月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
老師,24年12月份A項(xiàng)目合作結(jié)束,收到店鋪退換的保證金,才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)保證金沒(méi)有入賬,12月份做賬做賬時(shí)借:其他應(yīng)收款-保證金-B 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-保證金-B ,現(xiàn)在忽然發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是A項(xiàng)目的,寫(xiě)成了B,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,且A項(xiàng)目已結(jié)束,還要調(diào)整會(huì)計(jì)憑證嗎?怎么調(diào)呢?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話(huà),就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠(chǎng),現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱(chēng)這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,需要附件嗎,或者什么說(shuō)明?
你可以寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明這筆錯(cuò)賬就可以了