同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,您好,請(qǐng)問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?增值稅要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和未交增值稅轉(zhuǎn)出這幾個(gè)科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師您好,請(qǐng)問年末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
老師,您好!請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?分錄怎么做
老師您好,一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)夠不需要繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)稅額分錄怎么做
專項(xiàng)附加扣除有2子女,一個(gè)子女2000還是2個(gè)子一共2000
老師,帶人的裝載機(jī)租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問老板需要開票嗎,老板說(shuō)不開,所以我做的無(wú)票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說(shuō)需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請(qǐng)問老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到穩(wěn)崗位補(bǔ)貼怎么做賬,收到的這個(gè)還需要給員工做啥福利嗎
請(qǐng)問出差的餐費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票需要交個(gè)稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過(guò)了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過(guò)合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓增加一人購(gòu)買社保,請(qǐng)問這種增員的,可以在電子稅務(wù)局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購(gòu)小麥50萬(wàn)元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
請(qǐng)問老師,出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票,直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是需要計(jì)入工資交個(gè)稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個(gè)項(xiàng)目是專業(yè)分包,分了很多小項(xiàng)分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊(duì)做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報(bào)成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報(bào)個(gè)稅,人員流動(dòng)性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個(gè)月還在報(bào)這個(gè)人的工資,掛靠公司有可能說(shuō)不準(zhǔn)到時(shí)候會(huì)找我們要那些費(fèi)用
老師,我是1.將待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證。2.結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣處理可以嗎?總感覺怪怪的
還得先把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才行
老師,以前年度的都沒有這樣結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理
做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證以后再做我上面給你的分錄
老師,就是說(shuō)以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng),我可以在本期做賬的時(shí)候全部結(jié)轉(zhuǎn)完嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)都可以
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝