進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣,不需要繳納增值稅的情況下,不需要做分錄處理
老師,增值稅一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做? 銷項(xiàng)稅額80000,進(jìn)項(xiàng)稅額90000,預(yù)繳增值稅6000
老師,一般納稅人12月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,請問本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么?如果需要的話分錄怎么寫呢
老師,您好!請問結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?分錄怎么做
一般納稅人:月底進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,計(jì)提增值稅的分錄,次月繳納增值稅的分錄
老師,您好,麻煩問一下,一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和次月繳納增值稅的分錄需要怎么做
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳之后補(bǔ)交所得稅費(fèi)用。計(jì)提費(fèi)用時,是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
月底不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?也不需要?
是的,需要繳納增值稅的情況下才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
申報表進(jìn)項(xiàng)稅額是不是用多少就填寫多少嗎
你在認(rèn)證系統(tǒng)點(diǎn)過確認(rèn)用途的進(jìn)項(xiàng)票的合計(jì)數(shù)
點(diǎn)過的,但是本月用不完這么多
用不完沒關(guān)系,以后有銷項(xiàng)稅額可以繼續(xù)使用的
如果目前不使用也可以暫不做用途確認(rèn),不點(diǎn)確認(rèn)就不用再這個表中填寫,但是如果你已經(jīng)在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)認(rèn)證了就要填上去
認(rèn)證可以撤銷,我的意思申報表上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是填真實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額還是只用多少填寫多少?
按照你認(rèn)證的金額去填
因?yàn)楣催x后,增值稅申報表附表二進(jìn)項(xiàng)是自動提取的數(shù)據(jù),我是想問自動提取的數(shù)據(jù)需不需要修改,因?yàn)樽詣犹崛〉臄?shù)據(jù)大于銷項(xiàng)。需不需要修改成一樣?還是不用管
那認(rèn)證金額大于銷項(xiàng),下個月也會自動抵減嗎?
大于銷項(xiàng)沒關(guān)系,上面會顯示你有留底數(shù),下期有銷項(xiàng)的話填完報表,報表計(jì)算時會把上期的數(shù)據(jù)計(jì)算進(jìn)去的