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老師您好,一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)夠不需要繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)稅額分錄怎么做

2024-04-02 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 16:11

進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣,不需要繳納增值稅的情況下,不需要做分錄處理

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快賬用戶3685 追問 2024-04-02 16:12

月底不是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?也不需要?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:13

是的,需要繳納增值稅的情況下才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶3685 追問 2024-04-02 16:16

申報表進(jìn)項(xiàng)稅額是不是用多少就填寫多少嗎

申報表進(jìn)項(xiàng)稅額是不是用多少就填寫多少嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:26

你在認(rèn)證系統(tǒng)點(diǎn)過確認(rèn)用途的進(jìn)項(xiàng)票的合計(jì)數(shù)

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快賬用戶3685 追問 2024-04-02 16:28

點(diǎn)過的,但是本月用不完這么多

點(diǎn)過的,但是本月用不完這么多
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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:30

用不完沒關(guān)系,以后有銷項(xiàng)稅額可以繼續(xù)使用的

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:31

如果目前不使用也可以暫不做用途確認(rèn),不點(diǎn)確認(rèn)就不用再這個表中填寫,但是如果你已經(jīng)在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)認(rèn)證了就要填上去

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快賬用戶3685 追問 2024-04-02 16:33

認(rèn)證可以撤銷,我的意思申報表上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)是填真實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額還是只用多少填寫多少?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:40

按照你認(rèn)證的金額去填

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快賬用戶3685 追問 2024-04-02 16:40

因?yàn)楣催x后,增值稅申報表附表二進(jìn)項(xiàng)是自動提取的數(shù)據(jù),我是想問自動提取的數(shù)據(jù)需不需要修改,因?yàn)樽詣犹崛〉臄?shù)據(jù)大于銷項(xiàng)。需不需要修改成一樣?還是不用管

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快賬用戶3685 追問 2024-04-02 16:40

那認(rèn)證金額大于銷項(xiàng),下個月也會自動抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 16:45

大于銷項(xiàng)沒關(guān)系,上面會顯示你有留底數(shù),下期有銷項(xiàng)的話填完報表,報表計(jì)算時會把上期的數(shù)據(jù)計(jì)算進(jìn)去的

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進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣,不需要繳納增值稅的情況下,不需要做分錄處理
2024-04-02
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。 交稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸銀行?
2021-10-08
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 次月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款?
2023-12-27
你好 預(yù)繳增值稅你是做的已交稅金里面的嗎 ?
2020-09-28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-04-08
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