借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師您好! 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和未交增值稅轉(zhuǎn)出這幾個(gè)科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
2021年新準(zhǔn)則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的前期下,這2個(gè)分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目有出口退稅,有出口抵減內(nèi)銷,有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,年底結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目分錄怎么做
老師您好,請(qǐng)教一下。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過(guò)30人沒(méi)有殘疾人,現(xiàn)在開始申報(bào)去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個(gè)殘疾人進(jìn)去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務(wù)局搜完稅憑證打印,出來(lái)的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個(gè)在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
老師您好,我公司申請(qǐng)退稅,收到一筆免抵退退稅額(增量留抵退稅),相關(guān)賬務(wù)怎么做?
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好,我公司增值稅申報(bào)表上有期末留底稅額,請(qǐng)問(wèn)留底稅額在賬上是怎么顯示的?
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,表示留底。
老師您好,那每月有免稅項(xiàng)目用的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么做處理?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的,謝謝老師的詳細(xì)解答
不用客氣,工作愉快。