借應(yīng)收賬款9040 貸主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1040
公司財務(wù)費用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報名結(jié)束了嗎?報名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報表?
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報
老師,如果我申報的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時申報的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費用8000元可以一次計入管理費用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險?
老師我是一個木材加工廠,就是購進各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸庫存商品4000
借銀行存款8880 財務(wù)費用160 貸應(yīng)收賬款9040
借主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1040 貸財務(wù)費用160 銀行存款8880
借庫存商品4000 借主營業(yè)務(wù)成本-4000