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【18計(jì)算分析題】甲公司在2010年4月16日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為8000元,增值稅稅額為1360元。該批商品成本為4000元。為及早收回貨款,甲公司和乙公司約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,乙公司在2010年4月23日支付貨款。2010年5月15日,該批商品因質(zhì)量問題被乙公司退回,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)退貨款要求:編制甲公司上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目和專欄名稱,答案中的金額單位用元表示)(涉及現(xiàn)金折扣的銷售退回

2022-03-24 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 11:01

借應(yīng)收賬款9360 貸主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1360

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齊紅老師 解答 2022-03-24 11:01

借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸庫存商品4000

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齊紅老師 解答 2022-03-24 11:02

借銀行存款9200 財(cái)務(wù)費(fèi)用160 貸應(yīng)收賬款9360

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齊紅老師 解答 2022-03-24 11:02

退貨時(shí) 借主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1360 貸銀行存款9200 財(cái)務(wù)費(fèi)用160

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齊紅老師 解答 2022-03-24 11:03

借庫存商品4000 貸主營業(yè)務(wù)成本4000

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借應(yīng)收賬款9360 貸主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1360
2022-03-24
借應(yīng)收賬款9040 貸主營業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1040
2022-03-09
你好 1;? 借? ? 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ; 2.? ?借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用- 現(xiàn)金折扣? ?貸應(yīng)收賬款;? ? ? 3.? 退回去 :借? ?庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本? ; 借主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅? ? 貸銀行存款? ?
2022-12-26
借,應(yīng)收賬款? 56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 50000 應(yīng)交稅費(fèi)? 6500 借,主營業(yè)務(wù)成本? 26000 貸,庫存商品? 26000 借,銀行存款? 56500 貸,應(yīng)收賬款? 56500
2022-11-03
學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)收賬款56500 貸*合同負(fù)債50000*0.02=1000 主營業(yè)務(wù)收入49000 應(yīng)交稅費(fèi)6500 借*主營業(yè)務(wù)成本26000 貸*庫存商品26000 借*銀行存款55500 合同負(fù)債1000 貸*應(yīng)收賬款56500 借*主營業(yè)務(wù)收入49000 應(yīng)交稅費(fèi)6500 貸*銀行存款55500 借*庫存商品26000 貸*主營業(yè)務(wù)成本26000
2022-11-07
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