同學(xué)你好 直接在這個(gè)月申報(bào)就行
老師,餐飲小店,2021年4月開業(yè)的,房租和采購食材飲料,沒有報(bào)印花稅,現(xiàn)在怎么操作,是當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)報(bào)嗎
老師,餐飲小店,2021年4月開業(yè)的,房租和采購食材飲料,沒有報(bào)印花稅,現(xiàn)在怎么操作,是當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)報(bào)嗎
老師,我把一些餐飲費(fèi)用都算成員工福利費(fèi),然后支出是欠我法人的錢,然后一月份轉(zhuǎn)了幾萬塊錢給法人賬戶,這個(gè)轉(zhuǎn)給法人賬戶的錢要怎么寫呀?房租補(bǔ)貼所需資料 1.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2.法定代表人身份證明復(fù)印件(蓋公章)。 3.企業(yè)上一年度(2022年)會(huì)計(jì)報(bào)表的年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件 4.稅務(wù)部門提供的企業(yè)近三年度納稅證明(蓋公章)。 5.房屋租賃合同復(fù)印件。 6.房租繳納費(fèi)用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、銀行轉(zhuǎn)賬回單老師,我們公司在申請(qǐng)租金補(bǔ)貼,請(qǐng)問第三條和第四條的審計(jì)報(bào)告和完稅證明需要怎么操作?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在在報(bào)第四季度的稅,但是現(xiàn)在報(bào)不過去,之前6月份發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)沒有開票,當(dāng)時(shí)稅已經(jīng)報(bào)過了,但是在12月份人家要求開6月份的那個(gè)票,我把票在12月份開過去了,但是現(xiàn)在報(bào)不了稅,怎么操作呢
老師 我們公司2020年買了一套工業(yè)用的廠房,一直沒有房產(chǎn)證 發(fā)票 等 ,2023年收到發(fā)票后做了房屋稅源采集,之前一直沒有申報(bào)過;2020.11月開始出租;想問下 我現(xiàn)在要申報(bào)房產(chǎn)稅的話 是要從2020年交房時(shí)間開始申報(bào)還是從我出租時(shí)間開始申報(bào)?還是從我現(xiàn)在的所屬期開始申報(bào)? 第二 我現(xiàn)在是按從租計(jì)征,每月 三萬的出租收入來作為計(jì)稅依據(jù)嗎? 怎么計(jì)算房產(chǎn)稅? 第三 土地增值稅是什么情況要交嗎 我需要申報(bào)土地增值稅嗎
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會(huì)計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對(duì)這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜]有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請(qǐng)問23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時(shí)都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請(qǐng)問老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會(huì)計(jì)做賬,我還沒明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺(tái) 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
2022年的呢,是每個(gè)月申報(bào),還是
這個(gè)看你們采集的印花稅了 上面是季報(bào)還是月報(bào)
我們小餐廳沒有印花稅
賬本和實(shí)收資本都要交印花稅的
賬本不是免了嗎
免了也得申報(bào) 選擇優(yōu)惠文件號(hào)
餐飲業(yè),采購食材,收入都需要交印花稅
餐飲服務(wù)的是不用交印花稅的
我們就是餐飲店,那個(gè)需要交印花稅啊
開的發(fā)票不是餐飲服務(wù)嗎 餐飲服務(wù)不用交印花稅 購銷的需要交
啥叫購銷啊
即使購入原材料銷售產(chǎn)成品之類的
我就是餐飲,舉個(gè)例子
餐飲服務(wù)是不交印花稅的 貿(mào)易的才交
我不用交印花稅了是嗎
嗯 這個(gè)餐飲服務(wù)是不交的
店鋪付的房租用交印花稅嗎
房租需要交的 千分之一