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老師,個(gè)體戶算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是收入-成本-損失,這個(gè)和企業(yè)所得稅類似,那我想問(wèn)個(gè)體戶如果發(fā)生招待費(fèi),廣宣費(fèi)這個(gè)也是和企業(yè)所得稅一樣比例限額扣除嗎

2022-03-08 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 11:40

你好 是的 一樣的扣除比例的?

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快賬用戶7278 追問(wèn) 2022-03-08 11:43

也就是說(shuō)我算個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額的是就是和企業(yè)所得稅一樣的算,只不過(guò)個(gè)體戶用的是個(gè)人所得稅稅率是嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:54

你好 可以這樣理解??

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你好 是的 一樣的扣除比例的?
2022-03-08
你好同學(xué),個(gè)體工商戶征的是經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅。工資薪金所得的個(gè)人所得稅是代扣代繳的,這部分應(yīng)該是由員工負(fù)擔(dān)的,不應(yīng)由個(gè)體工商戶負(fù)擔(dān)。
2022-03-27
你這兩個(gè)不是一樣的嗎
2021-11-10
個(gè)體工商戶交的所得稅是人所得稅,按照個(gè)人所得稅中經(jīng)營(yíng)所得類別交稅,代員工交的稅款是不能稅前扣除的,因?yàn)檫@不是工商戶交的,你只是代交,比如你該發(fā)員工工資10000元,里面有稅100元,你在發(fā)放工資時(shí)只給了員工9900,那100你替員工交給稅局了,其實(shí)這錢是員工從工資里拿出來(lái)的,而工商戶在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),在計(jì)提工資時(shí)按照10000計(jì)提的,所以沒(méi)有負(fù)擔(dān)這部分稅收。
2022-03-27
你好,在計(jì)算2021年的應(yīng)納稅所得額時(shí)允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)=600萬(wàn)*15%=90萬(wàn)?
2022-04-14
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