個體工商戶交的所得稅是人所得稅,按照個人所得稅中經(jīng)營所得類別交稅,代員工交的稅款是不能稅前扣除的,因為這不是工商戶交的,你只是代交,比如你該發(fā)員工工資10000元,里面有稅100元,你在發(fā)放工資時只給了員工9900,那100你替員工交給稅局了,其實這錢是員工從工資里拿出來的,而工商戶在計算應納稅所得額時,在計提工資時按照10000計提的,所以沒有負擔這部分稅收。
劉老師,請問,個體工商戶所得稅征的是什么?是和企業(yè)經(jīng)營相關的利潤么?為什么代員工負擔的稅款不能在計算個體戶應納稅所得額的時候扣除?代繳的意思不是和個體戶沒關系么?如果不扣除,放在應納稅所得額中一起計算,那個體戶豈不是因為幫員工代繳而要交稅了?
申報個體工商戶經(jīng)營所得B表,是否均在綜合所得中扣除應該怎么選?我填寫了收入和支出,利潤15000元,系統(tǒng)提示按15000*5%交稅,為什么不體現(xiàn)60000元的扣除金額?
某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關稅金共計250600元。1-11月累計應納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應補(退)稅額。
9、某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關稅金共計250600元。1-11月累計應納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應補(退)稅額。
9、某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關稅金共計250600元。1-11月累計應納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應補(退)稅額。
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
員工的稅成為個體工商戶的應納稅所得額,那老板是不是要為此還要支付個稅費用?因為應納稅所得額×稅率
員工的稅怎么會是老板要交的呢?你沒有弄清楚誰是納稅人,你給員工發(fā)了10000,此時員工工資應該得到10000元,但是你只給了員工9900元,那100你替員工交給稅務局了,對老板來說,你都是付的10000元工資,只不過應該由員工去到稅局交100,你替他交了,這個過程老板始終沒有增加應付10000的數(shù)。