你好應該補計提,同學,通過以前年度損益
老師,你好!請問下我司2020年12月做了預提當期的費用,發(fā)票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務處理是這樣嗎?2020預提費用 借:銷售費用50000 貸:其它應付款——預提費用50000。收到2021開具發(fā)票,做紅沖預提分錄。再做筆收到發(fā)票的正常分錄嗎?
老師,請問我們公司每年有審計費,都是下一年支付上一年的審計費,審計費也計入了當期的損益。2021年我們支付了2020年的審計費,并計入了2021年的費用。我們想在2021年12月再計提一次2021年的審計費,可以嗎?但實際費用還是要到2022年才支付,現(xiàn)在先做預提可以嗎?
老師,請問公司一員工在2021年12月報銷2021年整年費用,之前也沒計提費用,可以將這筆費用做進12月賬目里面嗎?
老師請問:2021年我們公司交的房屋租金和購買得有一部份原材料未得到符合稅法得發(fā)票,在2022年我是否可以這樣做:借 以前年度損益 貸:銷售費用--房屋租賃
請問老師:2022年開具2021年度辦公房屋租賃費,2021年度未在賬上計提過。這筆費用該怎樣可以計入2021年費用中?
我沒看懂那個0.3是咋回事,我就算出來個0.45和30
總說醫(yī)院違規(guī)多,財務方面一般會涉及哪些方面
老師,如何把一個文件多個表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個表格的這單元格含有簡單加減公式的數(shù)字
請問如果個人名下的非住宅出租給個體工商戶的酒店運營,且該酒店法人系該個人兒子,請問這個房產(chǎn)稅到底應該怎么交?誰來交?
老師中級實物委托代銷是哪章學的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價為6440萬元,2024年8月已竣工驗收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬,預付工程款(款已付發(fā)票未開)1246萬,現(xiàn)在如果按暫估價值轉賬是以4550萬轉固還是4550+1246=5796萬元轉固,或者按合同價6440萬元轉固呢?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補申報了,收入為0,二季度對賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財務報表我要怎么做,還請老師指點一下,特別著急,謝謝!
在2022年1月賬上補提:借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調整 借其他應付款 貸 銀行存款。是這樣的分錄嗎?這樣通過以前年度損益調整,會減少2021年的利潤總額嗎?
會要調整2021年年末數(shù)