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老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費(fèi)用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師老師,您好,我們是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,因?yàn)闆]交房之前,開發(fā)商這邊工程部實(shí)驗(yàn)每間房子漏水問題,用了部分業(yè)主的時候水,但因?yàn)槊總€水表都已落戶到業(yè)主名下,用的水費(fèi)業(yè)主先行承擔(dān),之后物業(yè)公司再付給業(yè)主,這個費(fèi)用是物業(yè)公司要向開發(fā)商收回的,請問這個水費(fèi)物業(yè)公司和開發(fā)商的往來怎么做賬,付給供應(yīng)商的這個錢又該怎么做賬
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,主要做樁基礎(chǔ)的,自己沒有旋挖鉆機(jī),現(xiàn)在租賃別人(也就是掛靠人)的旋挖機(jī),我們做成本,現(xiàn)在請問一下,就是他去開租賃發(fā)票回來,個稅應(yīng)該交多少,增值稅是多少?怎么樣方式,這種租賃可以少交一點(diǎn)個稅呢?這個租賃旋挖機(jī)的比例和人工應(yīng)該怎么去計劃呢如果他自己去注冊一個個體工商戶可以不個稅按什么來交
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
您好,房產(chǎn)稅由產(chǎn)權(quán)人(咱)繳納,按出租非住宅的租金收入12%計算(房產(chǎn)稅=租金*12%),如果去稅務(wù)局代開發(fā)票則通常直接代扣房產(chǎn)稅,但需確保租金符合市場價,如果不是這樣稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定調(diào)整。
請問老師,這屬不屬于經(jīng)營自用?
他這個情況吧比較特殊,購買寫字樓是三個人一起買的,然后其中一個人注冊了酒店這個個體工商戶來運(yùn)營酒店,現(xiàn)在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求酒店繳納房產(chǎn)稅,我認(rèn)為應(yīng)該是擁有該房產(chǎn)的這三個人一起作為產(chǎn)權(quán)共同擁有人來繳納該房產(chǎn)稅,而非酒店,您說呢?
?您好,該情況不屬于經(jīng)營自用,因房產(chǎn)出租給獨(dú)立經(jīng)營的個體工商戶(即使承租方為親屬),需按租金收入的12%繳納房產(chǎn)稅,不能適用自用房產(chǎn)按原值1.2%的計稅方式。