那你們是提前收了人家一部分錢,還是額外收的稅點(diǎn)?
員工報(bào)銷時(shí)實(shí)際金額比發(fā)票金額少,賬務(wù)上怎么處理呢,怎么做賬?例:實(shí)際保險(xiǎn)金額為99元,員工拿來(lái)油票100,賬務(wù)上怎么做,多的1元怎么辦?
實(shí)際售貨,收款少,開(kāi)票金額多,這個(gè)差額怎么做賬
開(kāi)的票比實(shí)際報(bào)銷的金額多了,按實(shí)際報(bào)銷的做的帳,開(kāi)的票多出來(lái)的金額怎么弄
購(gòu)買材料多了,發(fā)票已開(kāi),造成退貨,實(shí)際付款比專票上的金額少,怎么入賬,分錄怎么做
賣的商品,銷貨清單上的金額比實(shí)際收款金額多,發(fā)票怎么開(kāi)具?賬怎么做?
老師,我們是會(huì)展公司,辦理活動(dòng)購(gòu)買的水果(這水果屬于活動(dòng)采購(gòu)物料)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)科目余額表看銷項(xiàng)稅借方有數(shù)據(jù)是什么情況?
老師,一般納稅人開(kāi)進(jìn)來(lái)的火車票、飛機(jī)票可以抵扣嗎???
對(duì)公賬戶給員工發(fā)工資不走代發(fā),用公戶一個(gè)一個(gè)發(fā)可以嗎
客戶賬上是虧損的,未分配利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),需要做股轉(zhuǎn)怎么做平呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2022年12月付款給學(xué)校5萬(wàn) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后12月現(xiàn)在查看系統(tǒng)學(xué)校給我們開(kāi)了五萬(wàn)的發(fā)票,但是賬上收到發(fā)票沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在要怎么平掉這個(gè)應(yīng)付賬款???
老師:麻煩問(wèn)下單獨(dú)一張代訂機(jī)票的發(fā)票記入差旅費(fèi)所得稅稅前扣除?
工商財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要承擔(dān)哪些責(zé)任
用對(duì)方的債務(wù)沖減24年租金 怎么做賬
老師 我想問(wèn)有一下 中秋發(fā)給員工的月餅 是不是按取得發(fā)票的金額平均分?jǐn)偨o員工報(bào)個(gè)稅呀
沒(méi)有收錢,東西先拿走了,拖了一兩年了,最后終于給錢了,還把幾百的零頭沒(méi)付,最后老板意思零頭不要了,當(dāng)送她了,現(xiàn)在要發(fā)票里,發(fā)票按什么開(kāi)?不考慮稅點(diǎn),小規(guī)模納稅人。
按你實(shí)際銷售出去的開(kāi) 差額做營(yíng)業(yè)外支出
個(gè)體戶里面好像沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目。
給個(gè)人開(kāi)票。
你好,你是什么準(zhǔn)則做賬的?沒(méi)有這個(gè)科目。
個(gè)體戶簡(jiǎn)易會(huì)計(jì)制度
個(gè)體是按營(yíng)業(yè)外收支
那你就用營(yíng)業(yè)外收支這個(gè)科目511。
我開(kāi)票按清單上一致開(kāi),實(shí)收金額少,差額做到營(yíng)業(yè)外收支上。
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
實(shí)際工作中,贈(zèng)送的,甩零頭的,是不是都按清單上的記入收入?送的東西成本可以放入成本么?還是進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支里?或者費(fèi)用里?一般不送,這也是沒(méi)法了第一送。
你好,抹零的放到營(yíng)業(yè)外收支里面 贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用 貸,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 視同銷售
如果沒(méi)有清晰是按贈(zèng)送還甩零頭的,那么可以按甩零,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收支里吧?
你好 可以的 可以這么做的
好的,謝謝。
不用客氣 周末愉快